学员你好,没有认证可以退回的,如果对方要求退回,可以复印这张发票复印件,备注退回

请问老师,购买方把没有认证的发票退回来要求销售方红冲,那么销售方开具的红字发票的发票联和抵扣联需要交给购买方吗?
上个月专票,这个月要冲红。购买方没有认证也没做账,请问这冲红发票2张发票(正数和负数)是给购买方,还是寄回作废发票还给销售方的?
老师,请问一下购买方当月把发票认证了,次月因发票信息有问题退票,购买方开了红字和原发票一起退给销售方了,销售方根据红字开了负票,那负票需要回寄给购买方吗?还是说负票和红字表一起在销售方那存档就行?
请问购买方次月发生退货,上月的发票还没有认证,但已入账,那发票还需退回给销售方红冲吗
已经认证的专票红冲,需要退回原发票吗?负数发票是销售方开还是购买方开?开了之后需要给对方吗?
老师请问下,明天我们高新复审,现在有机构来推荐给他们做,我们要怎么问对方,才能判定对方能不能做的好呢?
老师 我们开了承兑 分录怎么做 半年到期
老师您好,我公司2025年还有70万左右的工程款还没收,项目已经完工了,票也没有开,如果想在2025年里记收入可以记吗?
在银行借款利息可以开增值税专用发票吗
老师,已计入成本费用的职工薪酬 实际支付给职工的应付职工薪酬 这个怎么填写
老师 12月份企业所得税计提 是放在结账前面做账 还是结账后面
2025年的费用发票在2026年1月份报销的,怎么入账合规
承包方与甲方签的合同,不允许外包,在实际工作中,承包方收到"建筑服务工程款"发票,计入什么科目?
规模纳税人12月份开出去一张10万元不征税的发票 项目名称是与销售行为不挂钩的财政补贴收入 款项还没收到,怎么做分录
老师,企业合并中,内部交易涉及固定资产及折旧的抵消分录?
老师,但是发票已经入账了,那入账的凭证就没有附件作为依据了
那销售方开具的红字发票需要给购买方吗
红字发票要给你,你拿工资和这张发票的复印件入账
那红字发票的抵扣联怎么处理
作为进项转出的依据,跟抵扣联装订在一起
但是上月发票的抵扣联没有认证哦,不需要作为进项转出的依据吧
那就不用,跟抵扣联放一起,说明没有抵扣就行了