您好 正规的是应该冲销9月的分录 然后根据发票写蓝字分录 如果没有金额差异 为了省事 原始发票也可以直接放9月账内
9月入账费用,10月才收到费用发票(开票时间10月),原始发票可以直接放9月账内?
老师,9月份支付的网费,10月份对方开的发票,可以把发票放到9月份做账,进费用吗
9月收到开的电费普通发票税号写错,已在9月做账,10月收到重新给开的发票,可以把10月重开的发票附在9月的账上吗
老师好,请问9月的费用10月才收到发票,就把费用做到10月可以吗
老师,9月份的库存商品,我10月才收到发票,网上买的东西,我现在做9月份的账,可以直接把发票放到九月直接入库村存商品吧
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?