你好,账证核对,就是用账簿与记账凭证进行核对,看登记的账簿是否正确
我们的发票开了之后作废,换了开票员需要去税务局冲红,我们是给到外账公司做帐的,他的意思,我们那个财务的意思就是我去冲红了这一笔之后,他的票给税局,收回去了,然后我们就没有这一个凭证吗?那他报税的时候他报了这一笔,然后对不上就是数对不上跟税局的那个数就是,不知道怎么报
账证核对要怎么核对啊?就是说之前有一个财务,他把那些凭证都拿给我,然后让我核对一下,不知道怎么核对,
老师早上好,我想问一下啊,我用的是用友财务软件,现在就是凭证审核完了,然后我是不是要点软件里的记账功能,记账之后,我再进行月末损益的结转,对吗
老师,师傅报完税了然后我就制作凭证登账,做完了他让我检查核对余额表,请问是核对科目余额表里面的现金,银行存款,还有哪些科目需要核对呢老师,师傅只说往来不管,其他的我就看不懂那个表了,请问老师可以指导一下应该核对哪些科目吗
老师我问一下,企业自制凭证号是什么意思,自,这个是怎么做的。 他企业内部交易核对,这个是自制凭证号,是怎么怎么做。 另外我还想问一下,就是我公司转账给别人,是别人要开票给我对不对?那别人如果不开票给我,那我不是我自己还要交交那个吗?我自己要交13个点的税吗。 还有就是这个钱怎么转不出去呢
对方公司要求每月开普票,我司是一般纲税人。可以用个体户的代开10万以下普票,不用成本票那我车上吗
老师,我司之前没有核算成本,所以委外的加工费放在制造费用里面。然后我核算成本要根据全盘给的制造费用去分摊吗?那她这委外加工费是入库的加工费吧。不是领出吧
供应商赠送一堆配件给我们,我们按正常定价报关,但是工厂不开票给我们,这种正常报关又没有进项合规吗?应该咋操作呀?
老师,一般纳税人销售干果礼盒的税率是多少?
老师,个体户减半征收是什么减半
老师,问一下,对方公司开来一张发票,是将活性碳卖给我们公司,活性碳是用于机器生产产品过程中产生的气体通过活性碳过滤后才能排到大气中来。开的名称是现代服务*活性碳分散吸附集中再生技术服务,这是环保局要求做的,买是跟第三方买来的,这个怎么做账好?
有限合伙企业转让上市公司限售股不要交企业所得税与个人所得税? 合伙企业交什么税?不要交企业所得税吗?
把其中一个公司的股份直接转给另外一个公司 交什么税呢
老师,可有财务报表模板,填数据联动的那种
给车间买的吊线的运费计入制造费用吗?同时时来了很多原材料,这个运费记到哪个科目合适?
没有账簿,就是记账凭证和银行流水
就是一个月的记账凭证和银行流水资产负债表利润表
你好,账证核对,就是用账簿与记账凭证进行核对,看登记的账簿是否正确 (是针对这个回复有什么疑问吗) 既然是账证核对,就需要有账簿啊,有了账簿才可以进行账证核对啊
就是一个月的记账凭证和银行流水资产负债表利润表,
你好,账证核对,就是用账簿与记账凭证进行核对,看登记的账簿是否正确 既然是账证核对,就需要有账簿啊,有了账簿才可以进行账证核对啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)
你能拿个业务举个例子怎么对吗?没有核对过
你好 比如 实现收入分录 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 就需要用账簿的应收账款借方,主营业务收入贷方, 应交税费—应交增值税(销项税额)的贷方,与上述凭证核对,看方向、金额是否正确。
一般记账凭证是附在原始凭证上面是吧
你好,原始凭证是附在记账凭证后面。
那账表核对是跟什么和对
你好,账表核对,是账簿与财务报表的核对
账实核对就是账簿与实物核对是吧
你好,是的,是这样的
一般对账就这三个是吗
你好,常见的就是:账账核对、账证核对、账实核对、账表核对。
账账核对是跟什么核对呀
你好,比如总账与明细账的核对。
那记账凭证跟原始凭证核对是叫什么啊
你好,这个是自己查账,不属于什么核对。