你好 自制凭证号 可以不填的 就是个编号 企业根据实际情况编写即可 是的 谁收款谁开票 所以对方开票

用别人的公司中标了一个工程。给了管理费用2个点。然后那边的会计让我开专票。开成本票,最好开13个点的票。我想问的是。这13个点的票是他们来做账的,那我要自己掏钱?岂不是很不划算?或者说交增值税我还是要自己交的。如果我去开专票。是不是可以少交增值税
老师你好,老板想成立一个木材销售企业,在自己承包的山上砍木头来销售 请问该如何做全程的分录呢,还有这是否要交税,应该要怎么做
我们公司的酒店是一般纳税人,现在我们承包的都是食堂然后自己不做转包给别人的。对方给我我们居间费,但是食堂转钱是到我们公账,我们在转给别人。 我们把这部分做的都是工资,但是我们酒店有社保的就4个人。 马上要交残保费这个怎么做? 是按外账工资填写还是按人数 按人数就4个有社保的要是按外账工资这个交的太多了。怎么才能做的好
老师我问一下,企业自制凭证号是什么意思,自,这个是怎么做的。 他企业内部交易核对,这个是自制凭证号,是怎么怎么做。 另外我还想问一下,就是我公司转账给别人,是别人要开票给我对不对?那别人如果不开票给我,那我不是我自己还要交交那个吗?我自己要交13个点的税吗。 还有就是这个钱怎么转不出去呢
老师,请问我们刚成立的小规模公司,没有开发票,别人给我6万块钱帮他买货,他给我我自己存到公户的,然后我买了4.5万,钱是从对公账户打给对方的,我就赚了1.5万,那这种我企业所得税是要怎么交啊?那4.5万没有发票,是不是就不可以抵扣企业所得税呢?
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题(2)
新政策下 公司和个人以及公司的往来款不视同销售了 那以前挂账的那些呢 还得平账对吧
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,上面图片,钱转不出去是啥情况呢
系统问题 建议 明天问下开户行
就是我我转账给一个律律律师事务所,然后他没给我开票,后来他又把那个钱退给我了,他又退到我私人账上,那我那笔账我怎么做?我还得去找发票。
律所有没有提供服务
老师你好,我公司能开什么类型的发票? 注册资金我可以增加吗? 我做的货可以开发票吗?
看经营范围以及实际的经济业务 可以增加注册资金 可以开发票