你好,需要计算做好了给你
【资料】甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年4月1日,甲公司对一车间的厂房进行更新改造。当日,该固定资资产的原价为5000万元累计折旧为1000万元。在更新改造过程中,该公司实际领用工程物资共计400万元(不含增值税),支付在建工程人员薪酬200万元;领用本公司产品一批,成本为100万元,含税价为140万元。经更新改造的厂房于2019年6月20日达到预定可使用状态◎甲公司对更新改造后的厂房按年限平均法计提折旧。该厂房的预计使用年限为20年,预计净残值为23.8万元 【要求】 (1)计算该厂房转入更新改造时的账面价值。 (2)编制与该厂房更新改造有关的会计分录 (3)计算该厂房更新改造后在2019年的折旧额。
掌握固定资产后续支出的核算 【资料】甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年4月1日,甲公司对一车间的厂房进行更新改造。当日,该固定资产的原价为5000万元,累计折旧为1000万元。在更新改造过程中,该公司实际领用工程物资共计400万元(不含增值税),支付在建工程人员薪酬200万元,领用本公司产品一批,成本为100万元,含税价为140万元,经更新改造的厂房于2019年6月20日达到定可使用状态,甲公司对更新改造后的厂房按年限平均法计提折旧。该厂房的预计使用年限为20年,预计净残值为23.8万元 【要求】 (1)计算该厂房转入更新改造时的账面价值, (2)编制与该厂房更新改造有关的会计分录, (3)计算该厂房更新改造后在2019年的折旧额
42/s13:0636问答甲公司(增值税一般纳税人)采用自行建造一栋厂房,与之有关的业务如下:?(1)2015年12月日在建工程开工,甲公司领用工程物资成本1500万元。?(2)2016年月20日工程完工并达到预定可使用状态,工程验收台格。甲公司款结算人工费1500万。甲公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。?(3)2020年月9日,甲公司发现该厂房有一部分墙体发生脱落,有可能产生安全问题。随即甲公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本249万元。?(4)2020年6月22日更新改造结束,厂房达到预定可使用状态。甲公司重新预计尚可使用年限为10年,预计残值为130万元,同时采用双余额递减法计提折旧,2020年该资产的计提的累计折旧是多少??要求:根据资料,完成甲公司(1)--(4)业的会计分录(答案中金额单问元,保留小数点后四位小数
(2)2018年1月9日,甲公司发现该厂房有一部分墙体发生脱落,有可能产生安全问题,随即开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本250万元,市场价300万元.2018年6月22日,更新改造结束,厂房达到预定可使用状态。甲公司重新预计该厂房尚可使用10年,预计净残值130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。计算折旧额
目的】掌握固定资产后续支出的核算。【资料】甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年4月1日,甲公司对一车间的厂房进行更新改造。当日,该固定资产的原价为5000万元,累计折旧为1000万元。在更新改造的过程中,该公司实际领用工程物资共计400万元(不含增值税),支付在建工程人员薪酬200万元;领用本公司产品一批,成本为100万元,含税价为140万元。经更新改造的厂房于2019年6月20日达到预定可使用状态。甲公司按平均年限法对更新改造后的厂房计提折旧。该厂房的预计使用年限为20年,预计净残值为23.8万元。【要求】(1)计算该厂房转入更新改造时的账面价值。(2)编制与该厂房更新改造有关的会计分录。(3)计算该厂房更新改造后在2019年的折旧额。
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
1)计算该厂房转入更新改造时的账面价值, 5000-1000=4000
2@借在建工程4000 累计折旧1000 贷固定资产5000
借在建工程700 贷工程物资400 应付职工薪酬200 库存商品100
借固定资产4700 贷在建工程4700
3.计算该厂房更新改造后在2019年的折旧额 (4700-23.8)/20*6/12=116.905