您好,这个正常入账,汇算清缴调增处理就可以

公司有一员工采购人员因为与公司借款,无法还款又没有发票回来冲账。现在公司上层想到的就是让采购人员继续在职,但是不发实发工资,要求购买的社保与公积金个人付款部分就由个人支付。请问这种情况的会计分录实务应该怎么处理?支付员工工资、付社保及公积金的分录应该怎么做好?
采购办公用品,支付现金,已收到货,但没有发票,能入账吗?怎么做分录?
公司银行账户支付货款,没有发票,以后也不会有发票,只有银行回单,请问老师怎么做会计分录
我公司买了一批材料,采购员垫付了货款并且拿回来了普通发票,现在款还没给采购员,那么我该怎么做账?会计分录怎么写?
我们在平台上采购货物付款时用私人支付宝付的货款。对方公司开来了发票。这个会计分录应该怎么做?
本月征期结束不足一天啥意思,需要怎么做
老师,实际支付139.1元,发票开144.1元,我怎么记账
老师,25年,9月份收入会计凭证和实际的是一致的。但申报表申报比实际少4000多。是小规模纳税人。季度申报未超过30万。就是加上4000多也没有超。这种情况不做调整可以吗?
个税由公司承担,怎么做账,可以税前扣除吗
老板问帮人过账,加几个点合适?含税金额和不含税金额怎么计算
2025年计提的年终奖,2026年发了一部分,确定不发的部分该怎么处理,计提的时候是研发费用—奖金结转到管理费用—研发费用,再结转到主营业务成本,还有就是计提的管理费用—奖金,除了2026年申报企业所得税汇算要纳税调增,账务上应该怎么处理没发完的年终奖呀?
老师,平台佣金,保险权益,消费者赔付怎么做账
请问:公司是物管公司,月度有派遣业务。 一、2025年12月凭证计提员工2025年度年终奖(成本)时: 1、派遣员工: 借:主营业务成本--人工成本--奖金 300000 贷:应付职工薪酬--应付奖金、津贴和补贴 300000 2、自有员工: 借:管理费用 50000 贷:应付职工薪酬--应付奖金、津贴和补贴 50000 二、2025年12月凭证计提员工2025年度年终奖(收入)时 借:应收账款--XX单位 350000 贷:主营业务收入--劳务派遣-未开票收入 350000 后来因为资金问题,不在2026年1月发放此笔年终奖,而是在2026年2月15日 发放了。请问老师:上述已计提的成本和收入在2026年1月该如何正确处理调整?(具体明细会计分录?)(简易征税没有错误,故不在上述分录中反映)谢谢
一般纳税人,2月红冲值大于开票值,次月增值税申报时出现负数可以填报吗?
请问老师,我公司销售一批货物,已开具增值税专用发票,客户未认证,现需要全额退货,我这边要扣10%的手续费,这个怎么处理?
老师 会计分录怎么做
借:库存商品
贷:应付账款