学员你好,国企也分行业的,你问的是哪个行业,请描述下问题,看看老师可否给你解决?

老师你好 请教你一个问题哈 一家酒店这几个月没营业 也没有员工 个税怎么申报
老师你好,请教一个问题,国有企业业务
老师你好,请教你一个问题。广东建筑业跨区经营税务如何处理?谢谢
老师你好,我有个问题想请教一下
老师,您好!请问一下,哪位老师对建筑行业业务很熟悉的,我有几个问题请教一下?
你好,老师,想问问关于固定资产清理的会计分录应如何处理合适,之前5月份已卖了的水电站,卖了的电站款项是没打进公账户的,直接打进老板的私人账户,关于这些账目应如何处理呢?7月份的时候开了增值税发票,也扣了税费,后来8月的时候税局说税率不对需冲红了重新开票,就到9月时重新了申报,这时候的会计分录应该怎样处理才好?
老师你好,所得税申报时已计入成本费用的职工薪酬包含管理费用里面的福利费吗
请问一般纳税人,去年进来一批货放到仓库忘记了,现在已经过期不能使用,可是进项票已经抵扣,怎么办
请问单位缴纳社保,分录怎么写
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
请问公司法人要把股份全部转给别人,可是账上面应收账款预收账款,应付账款和预付账款有金额,这样有没有问题,要不要交税
老师,我是造价咨询服务小规模公司,成本就是人工费,有笔三万服务费去年到账做的预收账款然后按工资进行了发放导致这部分收入变成了去年净利润年终余额亏损金额,今年9月份开的发票要冲掉预收变成三季度收入对吧
去年一个银行账户的结息没有做账,现在分录怎么做?借银行存款,贷财费用还是以前年度损益调整?
国有企业上缴其他非营利性国有资产收入,国企怎么写分录。 上缴给非税收入服务中心
这是否属于每年上交的利润
也不算是分红,为了给非税完成任务
会给一个这样的票据给国企
因为我们是国企,他们收我们利润入库的就是非税收入,可以按利润分配 借:利润分配 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款