这个分录不对,应该是借所得税费用贷应交税费。
你好老师,计提企业所得税时,借税金及附加贷应交税金——应该所得税 缴纳时,借应交税金——应交所得税 贷银行存款,对吗
老师 现在缴纳企业所得税 是预缴对吧 需要计提吗计提 借 所得税 贷 应交税费 -应交企业所得税 缴纳 借应交税费-应交所得税 贷 银行存款 10月份缴纳的
老师好!老师,计提所得税分录: 借:所得税费用 贷:应交税费—应交企业所得税 缴纳所得税时: 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 以上分录对吗?老师,谢谢!
老师好!问计提及缴纳企业所得税分录是这样写不? 计提时:借:所得税费-当期所得税费 贷:应交税费--企业所得税 缴纳时:借:应交税费--企业 所得税 贷; 银行存款
季度预缴企业所得税: 计提时 借:所得税费用 贷:应交税金-应交所得税 缴纳时: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款(库存现金) 结转 借:本年利润 贷:所得税费用 老师,季度所得税缴交后,结转分录是放在年底做还是当月做,谢谢?
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?