同学你好,你是什么不平?

老师你好,合作社卖了产品借记:应收款33060贷:经营收入33060收到钱后借记:银存;贷记:应收款。付款只付10000这怎么体现借贷平衡。下一步该怎么记,有点晕。请老师指点。
借贷不平衡,记预收预付,应收应付,凭证借贷怎么记?
请问应该怎么改? 应收账款:应收的借+预收的借 预付账款:预付的借+应付的借 应付账款:应付的贷+预付的贷 预收账款:预收的贷+应收的贷 应收账款:应收的借+应付的借 预付账款:预付的借+预收的借 应付账款:应付的贷+应收的贷 预收账款:预收的贷+预付的贷 老师应该是哪个?
请问夸年的借应付账款800,贷预付账款1200,借贷不平衡怎样处理 资产负债表也不平行
借方:预收账款 贷方:营业收入 同时也是应付账款 记账凭证应该怎么记
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
资产负债表上
你是不是科目记错了?怎么会不平
不知道哪里错了
那现在怎么把他调平
你要知道哪里错了才能平哦,你不知道哪里错了,怎么平