您好,1是的,做无票收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。2是否满足收入确认条件?
由于客户没钱结款就要求有钱再开具发票,但是收入已经在每月按时确认收入并做无票收入申报,后期开具发票了,应该进行账务处理,会计分录是什么
老师,我6月份确认了一笔收入,但是没有开票,现在不确定对方需不需要开票,要等8月份才能确认,这种情况我报税应该怎么处理呢
有5笔收款金额价税合计一起做了收入结转,其中有三笔确认是不开票了,是不是应该做成无票收入,分录该怎么做?还有二笔是确认后期开票,但是不确定时间,又该如何处理
老师好,我们目前有一笔业务存在已经收到款且已开票确认收入的状态,但是目前还没有确认相应的成本,这种的话期末应该如何结转成本呢 目前已做确认分录: 借:预收 贷:其他收入 应交税费销项 如果不确认成本的话,本年利润会存在余额
2022年按发票确认收入,发票未开完,2023年又开了剩下的金额,2023年怎么做账,去年结转成本不知道是否结转完,未交接,请问下这种情况2023年应该怎么处理?如何确认收入,结转成本
老师,我们是建筑公司,去年有个工人受伤了,但是公司当时没买保险,工伤受伤住院实际支出有个3万,但是双方约定总共给他10万了结此事,那我该如何入账呢?
购入安全标识牌10张,发票收到,项目名称*印刷品*标识牌10张 税率13%,*设计服务*设计服务费10次 税率6%,*经纪代理服务*收件服务费10次 税率6%,这样开发票可以吗?
老师,我想问一下我们处置了固定资产损失了60000要入资产处置损益,账套里没有这个科目该怎么办?
产品的采购发票几年内补上有效
计算个税的时候,个人部分缴纳的大病医疗十几元可以扣除吗?
老师,请问下,老板卖了公司账上的两个汽车,我是在电子税局全量发票查询里看到的二手车销售统一发票,一张10万卖给个人的,1张1万卖给一家公司的,我这边要做些什么,以前买的时候是抵扣了进项的,我要不要开票出去,还是说下月报增值税时在附表一未开具发票那栏填写,按二手车销售统一发票金额填写吗,实际不止这个金额,我听老板说越野车卖的30万
老师,作业成本法在实际工作中是怎么进行的?
老师你好,我就想问一下,现在就是说嗯强制让企业上社保,嗯,像我们这种嗯公司的员工就是自己人就是自己的股东,这种情况下肯定自己不会举报自己,一般情况下有必要替换成退休人员吗?不上保险的话,就是说税务局会查,公司会强制让上社保吗?
价税合计是24500 税额怎么算来,还有收入金额
公司开的机械租赁的出去,油票和维修费都可以算成本吗
我价税合计金额一起结转了,我做无票收入就是相当于我要用税费冲减一部分收入,也是这样做分录么
您好,是的,您的理解非常正确。贷主营业务收入(红字)贷应交税费应交增值税
我应收账款需要增加么,不应该就是收入减少,税费增加的一个分录么
您好,不影响应收账款金额变动
但是你说借应收账款,那不就是增加了么
您好,借应收账款是汇总调整后分录,调整分录是从收入调整税
那应该怎么做分录
您好,调整分录。贷主营业务收入(红字)贷应交税费应交增值税
那还有两笔后续会收到的尾款加全部金额开票,又怎么做分录呢
您好,您开票时满足收入确认条件,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税
我是有一部分金额之前收到的款已经全部结转收入了
您好,您转收入的分录是?账务是否是否开票?
之前就是做的这样的分录
您好,以前确认收入没申报增值税?
您好,那您是按含税金额确认收入还是按不含税金额确认收入?
以前确认收入的时候还没开发票,总金额全部结转收入了,后续还会有点尾款和开发票,那肯定是按不含税金额确认收入
您好,那您以前多结转收入,调整分录,贷主营业务收入(红字)或以前年度损益调整(红字),贷应交税费应交增值税
他后续还有尾款没打过来,也还要开发票
您好,这就看您的具体情况了,需要结合协议,收付款金额,开票金额整体确认