您好,1是的,做无票收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。2是否满足收入确认条件?
由于客户没钱结款就要求有钱再开具发票,但是收入已经在每月按时确认收入并做无票收入申报,后期开具发票了,应该进行账务处理,会计分录是什么
老师,我6月份确认了一笔收入,但是没有开票,现在不确定对方需不需要开票,要等8月份才能确认,这种情况我报税应该怎么处理呢
有5笔收款金额价税合计一起做了收入结转,其中有三笔确认是不开票了,是不是应该做成无票收入,分录该怎么做?还有二笔是确认后期开票,但是不确定时间,又该如何处理
老师好,我们目前有一笔业务存在已经收到款且已开票确认收入的状态,但是目前还没有确认相应的成本,这种的话期末应该如何结转成本呢 目前已做确认分录: 借:预收 贷:其他收入 应交税费销项 如果不确认成本的话,本年利润会存在余额
2022年按发票确认收入,发票未开完,2023年又开了剩下的金额,2023年怎么做账,去年结转成本不知道是否结转完,未交接,请问下这种情况2023年应该怎么处理?如何确认收入,结转成本
老师,有一笔质量扣款,客户从货款中直接扣除,这样可以吗?如果可以,我们怎么核销这笔货款呢
免抵退应退税额对应哪个会计科目啊
资产负债表应收账款月末为负数,代表预收?
老师,客户打款到公账上,又不要求开票,我们这边,不开票会引起税务核查吗
申请变更地址,那个出资时间怎么填
老师,我们房产税从租计征,一直以来他们按含税租金交,我现在可以调整为不含税吗?还是说从下一年度开始,这个年度要保持一致呢
请问下公司欠税了启查查上都能看到如果补交了需要怎么处理软件上才看不到欠税记录
收到厂家给的货品,价值2万元,但厂家只给了一张出货单,不开发票,我们要怎么做账?
会计学堂想要退费,找不到对应人员
老师,股东的工资超5000元每个月,现在每个月暂时未发放,现在如果计提后是否可以每个月先报个税,到时再银行发放?
我价税合计金额一起结转了,我做无票收入就是相当于我要用税费冲减一部分收入,也是这样做分录么
您好,是的,您的理解非常正确。贷主营业务收入(红字)贷应交税费应交增值税
我应收账款需要增加么,不应该就是收入减少,税费增加的一个分录么
您好,不影响应收账款金额变动
但是你说借应收账款,那不就是增加了么
您好,借应收账款是汇总调整后分录,调整分录是从收入调整税
那应该怎么做分录
您好,调整分录。贷主营业务收入(红字)贷应交税费应交增值税
那还有两笔后续会收到的尾款加全部金额开票,又怎么做分录呢
您好,您开票时满足收入确认条件,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税
我是有一部分金额之前收到的款已经全部结转收入了
您好,您转收入的分录是?账务是否是否开票?
之前就是做的这样的分录
您好,以前确认收入没申报增值税?
您好,那您是按含税金额确认收入还是按不含税金额确认收入?
以前确认收入的时候还没开发票,总金额全部结转收入了,后续还会有点尾款和开发票,那肯定是按不含税金额确认收入
您好,那您以前多结转收入,调整分录,贷主营业务收入(红字)或以前年度损益调整(红字),贷应交税费应交增值税
他后续还有尾款没打过来,也还要开发票
您好,这就看您的具体情况了,需要结合协议,收付款金额,开票金额整体确认