您好,1是的,做无票收入,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税。2是否满足收入确认条件?
由于客户没钱结款就要求有钱再开具发票,但是收入已经在每月按时确认收入并做无票收入申报,后期开具发票了,应该进行账务处理,会计分录是什么
老师,我6月份确认了一笔收入,但是没有开票,现在不确定对方需不需要开票,要等8月份才能确认,这种情况我报税应该怎么处理呢
有5笔收款金额价税合计一起做了收入结转,其中有三笔确认是不开票了,是不是应该做成无票收入,分录该怎么做?还有二笔是确认后期开票,但是不确定时间,又该如何处理
老师好,我们目前有一笔业务存在已经收到款且已开票确认收入的状态,但是目前还没有确认相应的成本,这种的话期末应该如何结转成本呢 目前已做确认分录: 借:预收 贷:其他收入 应交税费销项 如果不确认成本的话,本年利润会存在余额
2022年按发票确认收入,发票未开完,2023年又开了剩下的金额,2023年怎么做账,去年结转成本不知道是否结转完,未交接,请问下这种情况2023年应该怎么处理?如何确认收入,结转成本
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
小规模纳税人,没有业务,只有城镇土地使用税和房产税,每季度20.63,这几个表该怎么申报啊,第一次申报,不知道怎么填。目前我只填了利润表的税金及附加20.63,那资产负债表应该怎么填写,更新数据会自动取数吗?资产负债表其他的我该怎么填啊?还有本期应申报的几个表都怎么申报啊
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
我价税合计金额一起结转了,我做无票收入就是相当于我要用税费冲减一部分收入,也是这样做分录么
您好,是的,您的理解非常正确。贷主营业务收入(红字)贷应交税费应交增值税
我应收账款需要增加么,不应该就是收入减少,税费增加的一个分录么
您好,不影响应收账款金额变动
但是你说借应收账款,那不就是增加了么
您好,借应收账款是汇总调整后分录,调整分录是从收入调整税
那应该怎么做分录
您好,调整分录。贷主营业务收入(红字)贷应交税费应交增值税
那还有两笔后续会收到的尾款加全部金额开票,又怎么做分录呢
您好,您开票时满足收入确认条件,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税
我是有一部分金额之前收到的款已经全部结转收入了
您好,您转收入的分录是?账务是否是否开票?
之前就是做的这样的分录
您好,以前确认收入没申报增值税?
您好,那您是按含税金额确认收入还是按不含税金额确认收入?
以前确认收入的时候还没开发票,总金额全部结转收入了,后续还会有点尾款和开发票,那肯定是按不含税金额确认收入
您好,那您以前多结转收入,调整分录,贷主营业务收入(红字)或以前年度损益调整(红字),贷应交税费应交增值税
他后续还有尾款没打过来,也还要开发票
您好,这就看您的具体情况了,需要结合协议,收付款金额,开票金额整体确认