你好,长期待摊费用摊销的分录(假如是跨年了) 借:利润分配—未分配利润,贷:长期待摊费用

老师,今年分公司3月份开始办理营业执照,1、一直没有营业收入,但是有费用发生了,现在是所有费用都要记账到 管理费用-开办费这个科目吗?还是放到长期待摊费用。2、这样年底了,怎么结转,正常结转到本年利润,年终转到借方利润分配-未分配科目?属于亏损了吗?
#提问#,老师,我们2017年至2019年的房租一直未摊销,我这个月做了分录调整了,分录是借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ,但是出来的资产负债表的期末余额减去年初余额与利润表的本年累计额不相等,是我哪里做错了吗?这样报表的逻辑关系不对,应该怎么调整?
长期待摊费用早就计提完了但是账面还一直挂着,请问怎么一次性做到未分配利润里,分录怎么做
老师,请问一下跨年房租发票要怎么做分录吖?发票今年收到去年9月到今年2月房租发票。去年每个月计提14166.67 包含进项税额的。那我充了去年每个月计提的,借 利润分配未分配利润56666.68 贷其他应付款5666.68 重新做分录。借利润分配未分配 利润80952.38待认证进项税4047.2 贷其他应付款85000 但是借方利润分配未分配利润80952 不是有2个月是今年的管理费用嘛?不懂怎么做好了
请教一个问题,我们公司是做农业的前期一直没有收入,做账中发生的农药化肥啥的都是做了长期待摊费用,现在这个月发生了收入,我要把长期待摊费用转成成本会计分录怎么做,有老师指导下不
总分公司,总公司把自己签的合同给了分公司做,但客户付款时又付给了总总公司,这合理吗?
总公司和分公司会做合并报表吗?
自产的入账不是按公允价值入账吗,是按成本?
老师,想问一下学校收学生秋游费100,但后期要付给旅游公司90,还有一些学生没去参加秋游,需要退费的,这种要怎么做账啊
4s店的上牌费计入其他应付款的下一步怎么做
总分公司,都是一般纳税,如果总分公司相互有真实的业务往来,总公司和分公司相互开发票算不算虚开发票?
办公设备维修和保养服务跟办公设备维护和保养发票大类是都是劳务吗?两个意思一样吗
12月升一般纳税人了,账上挂的预收,如果是没确认的收入该怎么办,现在确认需要按13%交税吗
办公设备维修和保养服务跟办公设备维护和保养发票大类是都是劳务吗?两个意思一样吗
暂估入库的正确分录(一般纳税人)