你好 借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配—应付股利 借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利 借:应付股利 , 贷:银行存款

老师您好,单位准备把分配给股东的股利提出来交房租,因为之前股东欠投资款,今年有股利分配,怎样做账务处理合适呢?谢谢
老师,请问股东分红应怎么做账呢,之前没有计提,年底直接就发了
老师,支付给股东分红,没有做过任何计提应该怎么做分录啊
给股东分红的钱怎么做账务处理?之前没有计提 过,应付股利
老师,请问我再1月份的账目中,计提了应分配给股东的分红实际没支付,科目是借 利润分配-应付普通股利,贷 应付股利。 但是现在我结转了损益出具报表,资产负债表不平,不平的数据就是计提股东分红的数据,请问现在要怎么处理?
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
新开的公司,第一个月,月中客户结了一笔钱,然后就给了股东了,还没到期末结转,利润分配_未分配利润还没有贷方余额
你好,给股东分红的钱,账务处理是 借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配—应付股利 借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利 借:应付股利 , 贷:银行存款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
这样的话,这笔费用是不是先按其他应收款核算,等期末结转了,再转到应付股利上
你好,利润分配与他应收款没有任何关系啊