同学你好 这个要的哦

出口退税增值税中进项票认证后,填写申报表在哪里填写?
请问出口退税的进项税出口退税申报当月增值税申报填哪栏?
请问老师,我们单位是外贸企业,刚申报了出口退税,增值税申报表关于出口退税的需要在哪里填东西吗?
外贸企业出口退税认证的进项发票需要在增值税申报表中填写,请问是在取得进项发票时就认证并填报增值税申报表二中吗?填报后过两个月才出口,出口后办理退税可以吗?
请问老师 出口退税的进项发票要在增值税申报表二里 填报吗
我们是北京市,市内之间的的,还需要再海淀区交所得税?
老师,我们的产品出了问题,客户要赔偿,我们能从公户转给他们个人赔偿金么
公司向银行贷款,收到的贷款怎么入账?
老师 我老板说有人打电话给他说他们那个是专门做那个知识产权可以抵注册资本的 这样的可信吗
老师,境外单位打款进来的收入,符合什么条件可以免税申报?
北京房山区按季度申报增值税的小规模,1月,海淀区项目开票7万,需要在海淀区申报什么税?需要预缴所得税吗
小企业准则下:企业通过支付宝(余利宝)平台购买理财产品(兴银理财天天利)的会计定性,在购买时、确认收益、赎回后的账务处理和会计分录以及税务处理。谢谢!
你好,老师11月份要的进项当时客户没开发票,这个月再开是可以的吧?还需要额外找进项吗?
朴老师解答 老师师 我没有多结转库存商品 我都还没结转呢 结转是那个分录吗
民非组织,在系统上开票的才申报增值税是吗,开的捐赠发票不需要申报增值税是吗
那是填在35栏吗?还有红冲掉的发票填在哪栏呢
同学你好 填写在转出那栏就行
退税发票红冲的税额 要在附表二填写吗
对的 这个需要填写
老师退税发票已红冲的发票税额填在哪栏啊
同学你好 出口退税的红冲吗
是啊,上个月只是做了退税勾选,但未抵扣,销货方开了红字发票给我们,我要在申报表附表二里填写吗
如果不填写的话 申报待抵扣的税额就多出了这笔红冲的税额
上次勾选的时候填写在哪里了 这次直接负数
只是在发票平台勾选确认的啊
老师 你帮我看下这样填对吗
我是纯外贸企业
26栏 红冲的发票也算进去了,就和我申请退税的金额不一样了啊
你之前勾选退税了吗没有的话这个红冲了不填写
老师 这是我发票平台勾选的,为什么那个红冲的税额也算上去了啊
我填附表二时 在系统里导出来的数据里面包含红冲的税额,不知道怎么填报了
这个勾选平台是要冲减的
老师 我现在要怎么填写呢?麻烦老师指点下吧
这个附表二不用填写的
那我附表二里导出来的数据就多出来这张红冲的发票金额了
同学你好 没有的 之前也是退税的不抵扣
那出口退税的发票要在附表二里填写吗
外贸企业用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏,等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。