同学你好 这个要的哦

出口退税增值税中进项票认证后,填写申报表在哪里填写?
请问出口退税的进项税出口退税申报当月增值税申报填哪栏?
请问老师,我们单位是外贸企业,刚申报了出口退税,增值税申报表关于出口退税的需要在哪里填东西吗?
外贸企业出口退税认证的进项发票需要在增值税申报表中填写,请问是在取得进项发票时就认证并填报增值税申报表二中吗?填报后过两个月才出口,出口后办理退税可以吗?
请问老师 出口退税的进项发票要在增值税申报表二里 填报吗
老师:9月工资,正常不是9月暑期申报,,我当时没有报,我现在报10月暑期可以吗?还是更正申报做9月暑期
老师您好,个人向公司借款,如果是公司员工和不是公司员工这两种情况,长期挂账有什么风险,谢谢
请问电商小规模超30万营业额每季度,转一般纳税人抵扣增值税好?还是继续小规模按1%,缴税好?
老师,公司交完所得税后分红给是公司质的股东,分得所得的公司还需要交分红税吗?
老师,我企业所得税应纳税所得额310万,要交多少税?260要交多少税,刚好300万要交多少税? 今年交了,明年是不是重新计算了?
老师,公司有一台车,折旧计提完了,卖了1000,只开了一张二手车统一发票1000元,一般纳税人,应该怎么做分录
老师:9月6号工程合同, 农民工工资日期从什么时间开始?
条件一里面的1·07是怎么来的?条件二里面的1·05又怎么来的?这个1·07和1.05就是问就是题目当中的括号一和括号二。
一般纳税人运输企业有哪些进项票?还有成本票?
老师您好,一般纳税人10月公户进了收入,这个收入不开票,想问一下这个收入一定要在11月申报10月收入时候申报进去还是可以申报11月时候一起申报
那是填在35栏吗?还有红冲掉的发票填在哪栏呢
同学你好 填写在转出那栏就行
退税发票红冲的税额 要在附表二填写吗
对的 这个需要填写
老师退税发票已红冲的发票税额填在哪栏啊
同学你好 出口退税的红冲吗
是啊,上个月只是做了退税勾选,但未抵扣,销货方开了红字发票给我们,我要在申报表附表二里填写吗
如果不填写的话 申报待抵扣的税额就多出了这笔红冲的税额
上次勾选的时候填写在哪里了 这次直接负数
只是在发票平台勾选确认的啊
老师 你帮我看下这样填对吗
我是纯外贸企业
26栏 红冲的发票也算进去了,就和我申请退税的金额不一样了啊
你之前勾选退税了吗没有的话这个红冲了不填写
老师 这是我发票平台勾选的,为什么那个红冲的税额也算上去了啊
我填附表二时 在系统里导出来的数据里面包含红冲的税额,不知道怎么填报了
这个勾选平台是要冲减的
老师 我现在要怎么填写呢?麻烦老师指点下吧
这个附表二不用填写的
那我附表二里导出来的数据就多出来这张红冲的发票金额了
同学你好 没有的 之前也是退税的不抵扣
那出口退税的发票要在附表二里填写吗
外贸企业用于退税的专票应该在认证后填写在附表二的第26、27栏,等正式申请退税后再填写在第28栏抵消。