你好; 到时系统会提示你选择的; 你自己选择延缓的3个月 还有不享受等;
老师,我第三季度的时候申报了2000.84元所得税,申请了延缓交税,现在第四季度申报扣款是1872.27元,扣款之后,我还需要做个凭证调整吗,应该怎么做
请问老师,这个延期交税款政策,在报税时候怎么操作,是直接申报,不用预约扣款的意思吗?
请问老师残疾人享受工资100%加计扣除是不是在申报个税的时候比如工资5000直接填10000是这样操作的吗
10月缴纳个税的问题汇总: 情况一:2018年9月15日发放8月工资,10月申报个税时的个税政策还是旧个税政策缴纳税款。 工资所属期:8月的工资税款所属期:9月的税款扣缴申报期:10月申报 按照3500扣除费用及旧税率申报缴纳个人税 老师请问这个申报期怎么不是9月?
请问我在申报增值税的时候出现:当前要申报的税款所属期起止时间和税费种认定的纳税期限不一致。这是什么意思?我该怎么操作呢?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
请问是在缴费那个页面选择吗?
你好 ; 到时你 申报后 会提示你的 ; 你注意看 会自动弹出来一个对话框的。 不知道你系统是不是
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你