
老师2020年做11月账时我发现了2019年的固定资产卡片账的数据录错了,我把原值录成价税合计数了,,但凭证里的固定资产入账是对的,现在修改卡片的话,所有到现在的折旧额账对不上都是错误的,而且每月的折旧额账里也变了,这个账咋调,我今天搞了一天毫无头绪,麻烦老师帮帮我咋挑账,凭证咋写,咋处理是正确的
老师好,我公司去年买了一个大型设备,当时是约定分次付款,因为设备付第一笔款的时候就交付我公司了,所以我当时按照合同金额做了价税分离,并且按不含税金额做了暂估入账,在次月开始计提折旧,这样汇算的时候需要调整我的固定资产账面价值和折旧额吗,现在我已经拿到了全部发票
老师,我有个问题想咨询一下,我有一家做生姜生意的客户,他们家以前开了9个点的专票出去,现在他们要享受免税,然后以前的发票需要做调整,税务局让我们11月把所有的销售发票全部红冲了再开具正数发票,然后抵扣掉的农产品收购发票也要做转出,增值税申报表是返回去1月开始做转出,开始更正了,但是企业所得税申报表跟财务报表是没有更正的,1到9月的凭证已经装订了移交给了客户,客户让我调账调到10月然后同步更正1到9月的财务报表跟企业所得税申报表,这样可以操作吗?我个人觉得,发票是在11月红冲重开的,那我调账也只能调在11月,然后把4季度的增值税申报表跟企业所得税申报表,财务报表填对就可以了不是吗?能在10月做调整吗
退休员工的工资怎么发放步骤通过什么方式发放
老师您好,请问12月底。法人账户借支的几十万不还有什么影响吗?
老师 材料款13%和技术服务费6%的税率可以开到一张发票上吗
那分公司独立核算,分公司亏损了,年度所得税汇算清缴的时候,可以合并分公司亏损或盈利数据吗?
日常的设备维护费,计入什么科目?
老师,我们公司打官司的法律服务的专票进项可以抵扣吗
老师,我公司出借了四十万给甲公司,假如利息三万,我公司需要就三万的利息收入开发票给对方吧。本金还需要开发票吗
老师,个人把车卖给公司交那些税呢?
公司有员工,社保在分公司交,工资在公司发,这个个税系统需要给他申报工资吗,要怎么申报呢
请问下, 我们有个建设项目, 桩基班组给我们开的劳务票, 但是我们还要从农民工工资专户支付工资, 这样的话个税怎么处理