
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师,请教一下,农业公司,以繁殖种子为主,刚开始会吧种苗分给农户进行种植,会收取农户的种苗费(这个后期回收种子的时候会退种苗费,或退一步分)。收取种苗费的时候,我做的分录是 借:现金10000 贷:其他应付款-a农户10000 现在公司向农户回收种子,其中要把种苗费退回,有的还给农户垫付的一部分费用,比如化肥,农药,买滴管带的费用,这时候要怎么做分录
老师,我给一个客户开票5000元,应该是借应收账款5000元,然后客户付钱给我,我就应该贷应收账款5000元,假如这个客户只有这一笔业务,借贷的本年累计都是5000元。现在,客户给我付钱6000元,多付1000元,属于客户多付款,需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元,贷银行存款,但是我发现我做的这个分录不对啊,因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢?
老师您好,我们监理公司有挂证人员,挂证费是一开始就给对方结清的,然后再分摊做成工资,共做了2笔分录,借:其他应收款。贷:银行存款。第二笔做成工资是借劳务成本-工资,贷:其他应收款,但是不知道咋回事我的账基本到最后都没有平摊完,现在也停止分摊,不做工资表了,那我现在其他应收款贷方有余额的我已经怎么调整呢老师
老师,关于保险公司赔付款这个问题有点理不清,想咨询下,我们是外贸公司,由于客户拖欠未付,就把2023年的应收委托给中信保去追讨了,中信保先陪付给我们一定比例的金额($40000),还有$40000,未收回想,收汇申报时申报的是赔付款,纸张资料给银行证明是对应哪些报关单的赔款,但是后期客户又打钱进来,我不知道要退回给保险公司,就提供了2024年报关单给银行做收汇,那现在客户还有钱汇进来,知道要退回给保险公司, 问题1、针对后期收汇资料怎么提供,是提供委托追讨的报关单,还是当年的报关单 问题2、之前已经收汇的款项,申报内容有没有问题 问题3、之前收回的款项已被用了,用后期款项补退回给也行吧?
退休员工的工资怎么发放步骤通过什么方式发放
老师您好,请问12月底。法人账户借支的几十万不还有什么影响吗?
老师 材料款13%和技术服务费6%的税率可以开到一张发票上吗
那分公司独立核算,分公司亏损了,年度所得税汇算清缴的时候,可以合并分公司亏损或盈利数据吗?
日常的设备维护费,计入什么科目?
老师,我们公司打官司的法律服务的专票进项可以抵扣吗
老师,我公司出借了四十万给甲公司,假如利息三万,我公司需要就三万的利息收入开发票给对方吧。本金还需要开发票吗
老师,个人把车卖给公司交那些税呢?
公司有员工,社保在分公司交,工资在公司发,这个个税系统需要给他申报工资吗,要怎么申报呢
请问下, 我们有个建设项目, 桩基班组给我们开的劳务票, 但是我们还要从农民工工资专户支付工资, 这样的话个税怎么处理