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老师好,付金税盘年费,进什么费用呢?谢谢

2021-11-04 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-04 17:59

借管理费用办公费 贷银行存款 需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。

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快账用户4626 追问 2021-11-04 18:02

老师好,减免税款的是正数还是负数呢

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快账用户4626 追问 2021-11-04 18:04

老师好,在了吗

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快账用户4626 追问 2021-11-04 18:05

是不是负数的话都是负数呢?又不就不平了

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齐红老师 解答 2021-11-04 18:07

应交税费应交增值税减免税款是个正数?

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快账用户4626 追问 2021-11-04 18:09

借方是个正数,贷方是个负数,怎么会平呢

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齐红老师 解答 2021-11-04 18:12

借方负数是贷方正数 再看一次 需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。 2021-11-04 17:59:36

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快账用户4626 追问 2021-11-04 19:00

老师好,为什么不把管理费用放到贷方呢,而是借方负数呢

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齐红老师 解答 2021-11-04 19:05

管理费用他是借方发生额发生在贷方的用借方负数表示,如果你放在贷方的话,科目余额表和利润表不一致。

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借管理费用办公费 贷银行存款 需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2021-11-04
借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款)” 贷:管理费用
2020-08-07
您好 这样入账正确的
2021-04-04
这个可以计入管理费用的
2021-11-02
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
2022-12-09
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