你好是的。您好,是的,所属期也是2019年。
老师您好:补缴2019年营业执照印花税,选择纳税所属期也是2019年么?谢谢
老师你好!我们是建造企业。现在税局检查公司2019年至2021年少缴纳了印花税,但印花税在2018年按合同贴花了,但一个工程是做几年的。所以在往后的年度完成了漏报,现在要我们写份说明,该怎写。麻烦老师指点下,谢谢老师。
老师您好!2022年7月实行新的印花税政策,那么营业账薄印花税是按次,所属期起止选什么日期,计税金额填写5吗?
老师你好!报实缴资本印花税时,所属期填的是2023.4.1-2023.6.30,但老是弹出“营业账簿印花税按年计征,请正确选择税款所属期”。怎么填写所属期呢?老师?实缴资本发生时间也是4月—6月。
老师您好咨询一个税务的问题,前天收到税务的短信让我们进行营业账簿印花税的认定,我们的实收资本是在21年实缴的,那现在认定期限怎么选择呀?如果选择21年那是不是要补申报缴纳印花税还有滞纳金呀,
账面一直挂帐房租预付款,但是不能开房租发票了,怎么处理?谢谢
实际是不是就因为没有发票,然后没记成本费用?
是的老师
正常计成本费用入账。没有成本费用发票的汇算清缴纳税调整。
税务查到会补缴税么?
这个不用等,查 自己汇算清缴纳税调整就交税。
就是汇算清缴时调增交税就可以是么?谢谢
汇算清缴纳税调整交所得税不是增值税。
谢谢老师
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