您好!根据您的情况,若实收资本在21年已实缴,应以21年作为认定期限。选择此期限无需补申报,因为税款已随实收资本缴付。若短信有误,可联系税务局确认。
老师,2023年收到股东个人卡往对公账户转账100万投资款,账上做实收资本,问题是这100万在2023年第四季度要交印花税?那么2023年的营业账簿的印花税呢,这100万算是新增的实收资本,也要缴纳印花税,这是不是重复交了,还是选择一个申报,另外一个零申报?
老师您好如何查询企业核定的税种有哪些呀?还有前天接到税务几的一个短信让我们13号进行印花税的认定,但是印花税如果按此申报不是不需要核定吗
老师您好,税务局发信息让企业进行营业账簿印花税的认定,我们前期是有实缴的,那这个期限就按照投资款进来的当月填对吗?另外我们是不是需要根据实缴资金来申报和缴纳印花税呀,21年入资的
老师您好咨询一个税务的问题,前天收到税务的短信让我们进行营业账簿印花税的认定,我们的实收资本是在21年实缴的,那现在认定期限怎么选择呀?如果选择21年那是不是要补申报缴纳印花税还有滞纳金呀,
老师好咨询一个税务的问题,前天收到税务的短信让我们进行营业账簿印花税的认定,我们的实收资本是在21年实缴的,那现在认定期限怎么选择呀?如果选择21年那是不是要补申报缴纳印花税还有滞纳金呀,
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师前期是之前的会计做的,我查了账没有缴纳印花税当时,我现在怎么处理呀,因为压根就没有进行核定
您好!如果之前未缴纳印花税,现在应主动向税务局申请核定。提供公司成立至今的详细财务记录,包括实收资本变动情况,按税法规定计算并补缴相应印花税及滞纳金。建议尽快处理,避免逾期加重负担。
好的老师,怎么查询专管员的信息和电话呀
您好!查询专管员信息和电话一般可通过以下步骤: 1. 登录当地税务局官网,找到“服务指南”或“在线咨询”部分。 2. 搜索“专管员”或“税务顾问”,通常会有联系方式。 3. 若官网未提供,可直接拨打税务局公开的服务热线询问。 4. 或者访问税务局现场,工作人员能提供具体帮助。希望这能帮到您!