返利就以货物折扣价的形式体现
已经向客户开具30万元的销售发票,现在收款的时候要向客户返利5%,请问要如何处理?
跟客户签订了返利协议,以后销售的时候要在以前的价格基础上返利2%,请问开票的时候如何开具?
跟客户签订了返利协议,以后销售的时候要在以前的价格基础上返利2%,请问开票的时候如何开具?
甲摩托车厂(一般纳税人)与乙经销商(一般纳税人)签订了销售协议。协议约定:自2021年1月起,乙经销商从甲摩托车厂手中购进摩托车并平价对外销售。双方按照协议价格结算收款并开具增值税专用发票。年底,双方进行返利结算:在2021年度,乙经销商平价销售摩托车厂100辆以上的,给予每辆300元的返利款;销售摩托车厂200辆以上的,给予每辆500元的返利款。年末,根据乙经销商的销售情况,甲摩托车厂确认乙经销商返利金额为203400元。2021年12月末,甲摩托车厂向乙经销商转账支付返利款203400元。根据上述资料,回答下列问题:1.在该平销返利行为中,应如何开具发票?2.双方应如何进行增值税纳税申报?
请教大神们一个问题 有个客户跟我们合作了十几年,之前我们跟客户结算返利时,客户是直接在当前货款扣减返利金额支付的,而我们的通过后续订单一单单扣减的。返利时扣减存在时间上的差异。 客户现在换了个抬头跟我们合作,在结算旧抬头的货款时,说我们还差她们十几万发票,要把票给了再付。但是我们账上的订单金额跟开票金额是一致的。 对此我们也提供了订单清单,发票明细还有收款记录给客户核对。由于时间太久,我们双方的财务都换了几手人,她们也提供不了完整的发票验收记录给我们核对。请问我们有什么方法可以查到这部分查额的发票校验情况吗?
你好老师请问接的别的会计的账,账面待勾选进项和税务局里对不上,公司是小会计准则,一看是因为以前年度的原因,账面待勾选税额比税务局未勾选多8000多,这种怎么做账调整呢?直接用营业外收入还是用利润分配科目呢?都有什么影响呢?
你好老师请问接的别的会计的账,账面待勾选进项和税务局里对不上,公司是小会计准则,怎么做账调整啊,一看是因为以前年度的原因
报企业所得税的时候,小规模公司,没有什么福利奖金,已计入成本费用的职工工资和实际支付职工工资的数,是一样的可以吗
个体户,核定率的,只要有收入就得交税。收入*核定率*税率-速算扣除,那么他这个收入也就是交了个税了对吧?不涉及再交个税了对吗
@郭老师@郭老师@郭老师
金融商品转让是差额征税,开票时是:差额征税-全额开票 ,还是 差额征税-差额开票?
老师,小规模有开票收入和未开票收入,怎么申报,未开票的申报金额和增值税额怎么取数
老师,您好,请问下大额的采购没有合同,有付款记录和发票,可以吗?
想问下个人不是个体户。在网上经营民宿,直接提现到个人卡上面的。是不是提现的时候现在都会自动扣一个劳务报酬?20%的个税。然后他这边又有公司报了他的工资,那么这个正常工资薪金的6万是只能在正常工资薪金自己扣除吗,劳务报酬那边好像也可以扣除,是吧?
跨境电商国外运费可以税前扣除吗?
就是商业折扣吗,直接算好返利金额,然后返利多少就折扣多少是吧
是的,就是那个意思哈。
那如果已经向客户开具了30万元的销售发票,现在收款的时候要向客户返利3%,请问要如何处理?
直接在发票中折扣9千,不就得了?
之前已经开过发票了呀,现在对方提出之前销售的要给他们返利,是要开红字发票冲减返利金额吗,但是这样的话开票数量跟发货数量就对不上了呀
购货方必须取得当地税务机关开具的“进货退出或索取折让证明单”送交销货方
然后销货方如何处理呢
你们拿到折让证明单就开具负数发票啊。跟对方说,这次少收9千,下次在折让中体现