你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:银行存款等科目
请教老师,公司食堂的液化气,开了液化气公司的发票,因为液化气是送液化气工人垫款购买来的,现在我们打款给个人不能公对公,怎么处理合适
老师,我们是运输公司,给一家单位提供运输服务,这家单位共欠120000运费,但是他们用运费顶水泥! 意思给我们运输单位货品水泥顶了运费,那账务怎么处理?是否需要那家单位给我们运输单位开采购水泥的发票
老师公司食堂采购购买调料的单据,该怎么作账,我们是一家液化汽运输公司
我们是运输公司,4月份往某个汽车销售公司预付80万购车款,但是后来从别的公司购买上了,这个汽车销售公司把钱转给了另一家公司,那家公司也给我们开具发票了,但是我的账上一直还挂着这个预付款80万,该怎么处理?
老师:我公司采购冲借款时拿来的都是正规发票单据,如食堂买菜的收据,白条该怎么处理,谢谢!
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的