你好,你们是销售货物的吗?
老师进项特别大,销售500万,没有认证的发票也有这么多了,未税收入也比较多,老板不愿意报未税,未税金额报大了也有风险吧?这个有好的解决方法么?
老师,您好,请问小规模的汽车修理厂,用老板个人微信,支付宝收款有哪些风险,因为金额比较零散,进入公户也不太方便,很多也不开票,收的钱基本也会直接付货款,担心️税务风险,有什么解决方法吗?谢谢
老师,做废料回收加工的企业,由于原料都是从个人手里回收的,没有进项发票,怎么办?再加上销售金额不含税点,老板也不开票。这样企业税务风险很大的吧?
之前的会计在2022年5月去税局大厅补交了3月份的未开票收入230万的增值税,但是未做到账里面,3月份收入也没有体现这230万,电子税务局增值税申报表销售额本年累计数也没有含这230万,今年税务局稽查查到了这230万,让写说明,是不是还得补这个所得税,怎么处理比较合适呢
老师,税务局不让有留底,让我我之前做的未开票收入填报的,但是税率有13还有6的,分开 填报的,1月份的销售发票两个税率也是分开开的,但是数据对充不了一致,销账13税率比未开票的税额大,6税率比未开票的税额小,总体算的话不用交增值税,但是分开税率的话需要交增值税,老师这个情况怎么操作,还用在认证一张13的进项吗,我现在账上还有进项票
老师您好,25年补交24年的企业所得税和印花税,可以直接 借:未分配利润 贷:银行存款吗?
老师请问,申报所得税汇算清缴填报时,指示填报数据与财务报表数据不一致,如财务报表数据错误,请更正财务报表数据后,再继续申报,但更正好了之后去填报还是这种指示
老师,增值税申报表主表第24栏应纳税合计包括当月的即征即退项目的应纳税额吗?
老师您好!个体工商户住宿费税率多少?
为了答谢顾客送顾客赠品手机,销售单单独出库,税法如何账务处理
这道题对息税前利润的影响为什么不是80呢
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗
我们是一般纳税人,销售方,开给对方的是普通发票,这个分录怎么做?
和原材料有关的主营业务成本必须要通过原材料,库存商品这些科目一步步结转吗?
预付账款怎么冲销呀,要怎么做分录
是的批发销售日用品的,洗涤类的
你们的收入不想交税的情况下,不要用公户支付,也不要让对方给你们开发票。
正规厂家进货,别处进不来,不管你要不要人家必须开。客户又不要票所以导致进项大
那不行,只要你有进项发票,你就得多收入。
那未税也得有个比例呀以前报的少现在不管三七二十一整个几百万未税还不是异常么。未税占收入比应该有标准吧
这个你自己控制,你看下你什么时间销售的,越早销售的尽快的做无票收入申报就可以的。如果你是一般纳税人的话,没有比例要求的。对,你班不管做多少都是正常交税,因为你手里有很多的进项发票可以抵扣。
你报的多交税多呀,老板那2个点税负不想花呀,否则早让报了。现在就是未税忽然多出这么多怕异常啊以前最多2、3十万
不是有进项发票可以抵扣。 利润很大吗?
有抵扣也得控制税负呀,利润少毛利才10%,所以是没啥万全之策是嘛除了报未税
控制税负没有问题 比如你们交2%的税款,你之前是不是有很多进项没有抵扣完?
所以你们利润很高,你现在没有发票抵扣了,然后有销售额没法抵扣,全部交税,这种情况下才正常。
没懂,是没抵扣的没做留底,老师你意思应该是滚动的那种看吧发票上期用了,下期没票进来增值税就多交了
利润不高呀,怎么会利润高了呢
那你自己计算着就可以啊,你想要交多少税,你做多少无票收入自己掌握这个量。
说了半天就是不知道量呢都问你有没有经验,占比有没有要求额
没有要求 只要你在今年都坐进去 缴税就可以 不知道你们单位的进项发票现在是多少, 销项减去进项)除以不含税的销售额等于税负。