你好,没有跨年度原分录红字冲回再做正确的就可以。
借:费用5000 贷:银行存款5000 应该是 借费用7500 银行存款5000 应付账款2500 九月份的分录应该怎么调整
9.用银行存款5.000元纳所得税。老师这个分录怎么做?是借:应交税费5000贷:银行存款5000
2、(单选)2016年1月1日,某企业向银行借入资金600000元,期限为6个月,年利率为5%,借款利息分月计提,季末交付,本金到期一次归还,下列各项中,2016年6月30日,该企业交付借款利息的会计处理正确的是()。A.借:财务费用5000应付利息2500贷:银行存款7500B.借:财务费用7500贷:银行存款7500C.借:应付利息5000贷:银行存款5000D.借:财务费用2500应付利息5000贷:银行存款7500
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
老师好,温泉度假村,6月后厨食材和客房消耗品没有盘点,6月成本怎么核算比较准确呢?谢谢老师
老师自查2023年度营业帐簿印花税没申报,现在补申报要交滞纳金吗?
老师,像技术服务费是不是可以合并成一项?UPS系统,动环系统,可以各开一项可以了就?
用法人的名字登录税务申报系统报税可以吗
工会经费申报是按季申报,就是说四月份五月份六月份这三个月申报的自然人个税工资数额总数加起来申报吗?
您好老师,我们公司收到的首贷贴息,缴纳企业所得税吗?如果缴纳,我应该在季度预缴呢,还是在汇算清缴调增呢
老师,你好,客户打款到私账,然后要开发票,可以从私账转入公账吗
老师,我们有个便利店,有些东西过期了要报损,账务跟税务如何处理?
郭老师接,我们是,异地预缴的工程增值税款,可以分批抵扣注册地的增值税吗,比如异地缴了1万,这次抵8000,留2000下个月底可以吗,还一个如果下个月不是做的异地工程,是注册地的业务,增值税能用这个异地预缴的2000来抵吗
请教老师,出口报关单上的品名,型号,单位,必须与采购发票一致吗?
九月份的银行存款科目也冲了,那十月份做账银行存款只付了2500
你好,是的,冲掉同时在做一个正确的蓝字。和10月份正规的业务不冲突。10月份正规的业务各做各的。
红冲和蓝字在一张凭证上,还是分两张凭证记
是分别做两张凭证的。
就是本月,把上月做错的红冲做一张凭证,然后在做一张正确的凭证是吧,可是正确的凭证里面没有银行回单可以么?
你好,可以的,摘要写更正某某凭证就可以。