你好 借 以前年度损益 调整,贷 其他应付款

2022年的管理费用,22年没有款支付并且一部分发票23年才能开出来,在2022年计提借管理费用贷其他应付款,23年时借管理费用负数贷其他应付款负数,借管理费用贷银行存款,这样对不
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
老师,这个分录怎么调整2022年收到一张发票是6000借其他应付款6000借其他应付款5000银行存款1000,做错了我当时应该做管理费用的6000
老师,这个分录怎么调整2022年收到一张发票是6000借其他应付款6000借其他应付款5000银行存款1000,做错了我当时应该做管理费用的6000
工人本月实发工资高,下月没活没工资,可以每月少申报点,一年申报完可以吗?
老师,公司产生一笔成本,没有发票。是因为纠纷产生的,有报案记录。企业所得税时可以扣除吗?
2025年11月1日开始认定为一般纳税人,那11月之前收到的自产农产品,是不是不可以抵扣
25年9月备案的即征即退软件增值税,本月只有即征即退销售额,可以勾选25年8月直接用于软件产品增值税的进项吗
老师,我们上个月是小规模纳税人签的合同还没开票,现在转为一般纳税人那要重新签合同吗?
收到免税的苗木发票,发票上未显示自产农产品字样的是不是不可以抵扣进项
老师,请问小规模能开3%的建筑服务发票吗
支付2025年营业账簿印花税怎么做账,要计提吗?
老师,银行流水中,一正一负这种,现金流量项目选什么?算不算影响现金流量?
老师,企业年底12月当月的账上可以暂估成本吗?
金额多少5000吗
你好 6000 是这个金额 提问给出来是这个金额
但是如果我是借以前年度调整6000其他应付款6000这样就多1千的负债是吗
你好不是借方科目错了吗 补充一下问题吧
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,对吗,这个做账,收到6000的垃圾清理费,每次付一千,应该怎么做
你好 费用是去年 这样对 22年已过去了 做上面我写的调整分录就对