如果是增值税专票对方认证了,要他们提供的,如果是普通发票不需要
老师,假如已经跨年的发票,我们开给对方100000元,最后发现开多了3万,那我们开红字发票要对方提供红字信息表吗
老师,我们开错发票给对方了,对方已经抵扣,那我是不是要对方提供红字信息表给我,我在根据信息表编号开负数发票
请问老师,我们是购货方,进项发票已经抵扣认证,现在开具了红字发票给对方,对方根据红字信息表开具红字发票后需要将发票寄给我们吗?
老师,请教下。我们是销售方。已经开出抵扣的发票,对方开了红字信息表,我们开了红字发票。这个红字发票都给对方吗?要的话给两联吗?
我们是销售方,对方购买方收到发票已经抵扣,现在跨月冲红,购买方给我们红字信息表,我们开了红字发票要寄给对方么?
是专票已认证,可是我们不是整张发票金额十万都开红字发票,而是开那开多了的3万红字发票,也是这样处理吗
同学,你好,对的,也是这样处理