借,补助收入900万 上交收入200万 事业收入500万 经营收入600万 其他收入150万 贷,财政拨款结转1100万 非财政拨款结转650万 经营结余 600万
某事业单位2014年 12 月发生上级补助收入9000000 元,附属单位上缴收入2000000 元,事业收入50000000元,经营收入6000000元,其他收入1500000元:发生上缴上级支出2000000 元,对附属单位补助支出1000000元,事业支出56000000元,经营支出5000000元,其他支出 600000元:所得税按经营结余25%缴纳,职工福利基金按结余 10%计提。请为年终结转业务编写相关会计分录
资料:某事业单位,2019年度实现事业预算收入10万元、经营预算收入8万元,发生事业支出15万元(其中:财政拨款支出7万元、其他资金支出8万元)、经营支出5.2万元。 事业收入为12万元,经营收入为10万元,经营费用为8万元。 要求: 1、分别按事业收入和经营收入的5% 和10%计算提取修购基金,并编制相应会计分录。 2、计算经营活动应缴纳的所得税,所得税税率为25% ,假定应纳税所得额为2万元,编制相应的会计分录。 3、以银行存款5000元交纳单位所得税。 4、从本年度非财政拨款结余和经营结余计提职工福利基金,计提比例为30% ,并编制相应会计分录。 5、计算本年度非财政拨款结余分配的余额,并编制结转非财政拨款结余分配的余额。
事业单位会计 (25)年末,M单位将财政拨款收入600万元(含专项A项目200万元),事业收入450万元(含专项C项目收入200万元),上级补助收入100万元(含专项B项目6万元),附属单位上缴收入20万元,经营收入28万元,非同级财政拨款收入80万元进行年终结转。 (26)M单位将如下费用(支出)进行年终结转。业务活动费用(事业支出)650万元(含财政拨款支出专项A项目支出190万元,财政拨款基本支出100万元,非财政拨款支出B项目和C项目支出分别为5万元和180万元,非财政非专项资金130万元),单位管理费用(事业支出)220万元(含财政拨款支出210万元,其余为非财政非专项资金),经营费用(经营支出)18万元,上缴上级费用(上缴上级支出)40万元,对附属单位补助费用(对附属单位补助支出)10万元,所得税费用2.5万元。
事业单位会计 (25)年末,M单位将财政拨款收入600万元(含专项A项目200万元),事业收入450万元(含专项C项目收入200万元),上级补助收入100万元(含专项B项目6万元),附属单位上缴收入20万元,经营收入28万元,非同级财政拨款收入80万元进行年终结转。 (26)M单位将如下费用(支出)进行年终结转。业务活动费用(事业支出)650万元(含财政拨款支出专项A项目支出190万元,财政拨款基本支出100万元,非财政拨款支出B项目和C项目支出分别为5万元和180万元,非财政非专项资金130万元),单位管理费用(事业支出)220万元(含财政拨款支出210万元,其余为非财政非专项资金),经营费用(经营支出)18万元,上缴上级费用(上缴上级支出)40万元,对附属单位补助费用(对附属单位补助支出)10万元,所得税费用2.5万元。
202x年12月,某事业单位对具收文科目进行分析,上级补助(预算)收入、附属单位上缴(预算收入)和事业(预算)收入本年发生额中的非财政非专项资金收入分别为800000元、200000元和100000元;事业支出和其他支出本年发生额中的非财政其他资金支出分别700000元、200000元,对附属单位补助支出 (费用)本年发生额为150000元。经营(预算)收入本年发生额210000元,经营支出(费用) 本年发生额为150000元。 请先完成年未结转。假设不涉及所得稅业务,根据规定,该单位按10%比例提取职工福利基金,最后完成2x20年终结账。该事业单位应如何编制会计分录?(提示:注意双分录)
汽车销售有限公司处置固定资产试驾车处置当月已做无票收入。客户未过户两年后才过户,并开具了二手车发票。在开具二手车发票的时候是否还用报收入。
付给个人的货款,应该什么分录,借应付-张三,贷银行存款吗
?到底直接间接啊?啊啊啊啊
土建分包合同,合作方式写着劳务分包,开3%工程服务建筑服务发票,是什么意思
老师,就是个税申报系统里,员工的专项附加扣除系统可以自动带过来吗
公司有厂房,应该交要房产税和土地使用税,这两个税应该于每年什么时候申报缴纳?
你好,我想请教一个问题。暑假有签订实习协议,那些大学生+高中生,是不是按照劳务报酬申报?如果按照这个申报不用她们开发票的吧?还是说按照工资薪金去申报会影响以后她们是应届生 的身份吗?我公 户打款备注是兼职工资
老师,你好,请问工厂买气体压缩机-精密滤芯,还有一个安装服务费,这个安装的服务费,可以直接进制造费用吗
四月份的银行回单,显示客户转给我一比款10000,但是发票是五月份开的,应该怎么做分录,我是三个月一做账
社保做账的时候,到底用其他应收款还是其他应付款?社保是当月的20号左右交上个月社保,应该用什么科目合适?
借,经营结余500万 非财政拨款结转620万 财政拨款结转300万 贷,事业支出560万 上交支出200万 经营支出500万 其他支出60万