借,补助收入900万 上交收入200万 事业收入500万 经营收入600万 其他收入150万 贷,财政拨款结转1100万 非财政拨款结转650万 经营结余 600万

某事业单位2014年 12 月发生上级补助收入9000000 元,附属单位上缴收入2000000 元,事业收入50000000元,经营收入6000000元,其他收入1500000元:发生上缴上级支出2000000 元,对附属单位补助支出1000000元,事业支出56000000元,经营支出5000000元,其他支出 600000元:所得税按经营结余25%缴纳,职工福利基金按结余 10%计提。请为年终结转业务编写相关会计分录
资料:某事业单位,2019年度实现事业预算收入10万元、经营预算收入8万元,发生事业支出15万元(其中:财政拨款支出7万元、其他资金支出8万元)、经营支出5.2万元。 事业收入为12万元,经营收入为10万元,经营费用为8万元。 要求: 1、分别按事业收入和经营收入的5% 和10%计算提取修购基金,并编制相应会计分录。 2、计算经营活动应缴纳的所得税,所得税税率为25% ,假定应纳税所得额为2万元,编制相应的会计分录。 3、以银行存款5000元交纳单位所得税。 4、从本年度非财政拨款结余和经营结余计提职工福利基金,计提比例为30% ,并编制相应会计分录。 5、计算本年度非财政拨款结余分配的余额,并编制结转非财政拨款结余分配的余额。
事业单位会计 (25)年末,M单位将财政拨款收入600万元(含专项A项目200万元),事业收入450万元(含专项C项目收入200万元),上级补助收入100万元(含专项B项目6万元),附属单位上缴收入20万元,经营收入28万元,非同级财政拨款收入80万元进行年终结转。 (26)M单位将如下费用(支出)进行年终结转。业务活动费用(事业支出)650万元(含财政拨款支出专项A项目支出190万元,财政拨款基本支出100万元,非财政拨款支出B项目和C项目支出分别为5万元和180万元,非财政非专项资金130万元),单位管理费用(事业支出)220万元(含财政拨款支出210万元,其余为非财政非专项资金),经营费用(经营支出)18万元,上缴上级费用(上缴上级支出)40万元,对附属单位补助费用(对附属单位补助支出)10万元,所得税费用2.5万元。
事业单位会计 (25)年末,M单位将财政拨款收入600万元(含专项A项目200万元),事业收入450万元(含专项C项目收入200万元),上级补助收入100万元(含专项B项目6万元),附属单位上缴收入20万元,经营收入28万元,非同级财政拨款收入80万元进行年终结转。 (26)M单位将如下费用(支出)进行年终结转。业务活动费用(事业支出)650万元(含财政拨款支出专项A项目支出190万元,财政拨款基本支出100万元,非财政拨款支出B项目和C项目支出分别为5万元和180万元,非财政非专项资金130万元),单位管理费用(事业支出)220万元(含财政拨款支出210万元,其余为非财政非专项资金),经营费用(经营支出)18万元,上缴上级费用(上缴上级支出)40万元,对附属单位补助费用(对附属单位补助支出)10万元,所得税费用2.5万元。
202x年12月,某事业单位对具收文科目进行分析,上级补助(预算)收入、附属单位上缴(预算收入)和事业(预算)收入本年发生额中的非财政非专项资金收入分别为800000元、200000元和100000元;事业支出和其他支出本年发生额中的非财政其他资金支出分别700000元、200000元,对附属单位补助支出 (费用)本年发生额为150000元。经营(预算)收入本年发生额210000元,经营支出(费用) 本年发生额为150000元。 请先完成年未结转。假设不涉及所得稅业务,根据规定,该单位按10%比例提取职工福利基金,最后完成2x20年终结账。该事业单位应如何编制会计分录?(提示:注意双分录)
请问老师 固定资产用在生产车间 固定资产折旧分录:借:制造费用 贷:累计折旧 对吗?但是结转损益的时候制造费用不结转在损益科目中 这应该怎么做呢
定金怎么开票发票,提货付清,要函在售价里吗?
老师 实缴是5年内实缴 如果没钱实缴怎么办呢
请问老师,卖农药和喷农药服务,都属于免税吗
老师,公司种地收到国家种植补贴和差价补贴,该如何入账,需要缴纳企业所得税吗?还是可以冲减种地成本,利润按农业免税?
请问,印花税计税金额是含税还是不含税
老师您好,个体户有未开票收入,做价税分离申报的时候是按总金额/1.03,还是按总金额/1.01来填?
民生银行u盾给开工资,用途选项没有工资,选择哪一项
比如说我有一笔房租5300,25年12月底付的款,这个房租就是25年10月到12月的房租,那我付款做在25年12月的账上了,借:管理费用-房租 贷:应付账款-房东 但他发票是26年2月5号开出来的,还是专票,比如说不含税金额是5000,税额是300,我就是想这笔费用算在25年12月,那我现在应该怎么做账呢?
老师,关于公司员工社保,1月交了社保,2月交2月社保➕医保 在2月补缴1月医保。那申报工资扣除医保那里。补缴1月医保+2月医保个人部分合计填写。还是要把1月医保个人部分填写到1月份啊?
借,经营结余500万 非财政拨款结转620万 财政拨款结转300万 贷,事业支出560万 上交支出200万 经营支出500万 其他支出60万