咨询
Q

老师帮忙分析下,是这样,物流行业,每个月需要像系统里提前充值,然后给顾客开单,成本会从系统的钱扣除掉,我们从顾客手机,收到成本钱和利润钱,到月末,应该怎么计算自己的利润啊

2021-11-06 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-06 16:53

同学你好! 你按照对应的发票来做账就行了,进销一致,根据你的进销开销项

头像
快账用户1598 追问 2021-11-06 16:54

内部的账,老百姓钱少也不用开发票

头像
齐红老师 解答 2021-11-06 17:09

那就按你开单的日期吧

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好! 你按照对应的发票来做账就行了,进销一致,根据你的进销开销项
2021-11-06
这个个税是谁在承担?如果你们承担的话,再做一个借营业外支出 贷应交税费个税。 如果是对方个人承担,客户承担,那你收回来借银行存款贷应交税费个税,冲了它就行。手机平板,你单位没有开发票,也不需要付钱,不用做账务处理。
2025-08-27
应交税费个人所得税,如果是你们单位承担,借营业外支出, 贷应交税费个税,这不是已经做平了? 如果是对方承担的话,借库存现金贷应交税费个税,这个是不是也已经做平了? 没有问题了吧 2万的手机,对方没有给你开发票,也没有给你钱,不用提现。
2025-08-28
通过应交税费没有问题呀,你现金收取了,那你现金收到的时候怎么做?不是借库存现金 贷应交税费,个税这不已经做好了。
2025-08-28
我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上,调整增值税,然后负数冲掉附加税的差额呢,这样处理的话月末正常结转损益, 这个就可以,不跨年可以这样,
2020-10-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×