您好!是这样的,只是借方要确认下是直接销售的库存商品还是用来生产的原材料哦
老师,答案中的第三个分录没写全,划的那条线下面的不算,第二个分录和我写的第三个分录对不
老师,答案中的第三个分录没写全,划的那条线下面的不算,第二个分录和我写的第三个分录对不
郭老师,麻烦回复一下这个 这样对吧,然后第二个这个款没给的分录对吧
老师,第二个这样写分录对吗
老师,这个题目说编制会计分录,我第二个分录不对吗?
老师先开了发票,没有付款,然后也还没有提供服务,怎么做账
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
好的,老师
不客气哦,有问题再来咨询哦
老师,购进的库存商品,领用做为员工福利,应该是做到应付职工薪酬?还是管理费用?
就是第三题
领用时借方记应付职工薪酬哦
好的,明白了,谢谢老师
不客气哦,有问题再来咨询哦