您好,上个月收购发票多开了10万,现在已经跨月了,不能作废,只能开红字发票冲掉多开的10万,然后按实际金额重新开一张收购发票,申报时按实际金额申报就行,不需要全部重开,这样处理既合规又简单

红字发票需要送国税局吗,就是上个月开的10万发票,打印不全,我这个月重开的,跨月不能作废我就开负数发票了,这个怎么整啊老师
上月有10张发票要作废金额总共100万,那么这个月必须对应开10张红票吗?还是只要开一张红票100万金额就可以
老师你好,金税盘开的小规模普票,开完之后需要作废,是上个月开的,这个月作废是不先开红字发票,在在收回发票写上作废两字就可以是吗?
10月已收到供应商进项发票,由于业务错误需要供应商重新开具发票,但是购买方已做抵扣,请问是直接让供应商作废发票就可以,还是需要其他操作?
上个月结算应付400元手续费给银行,但是本月发现多扣了5元钱,本应该作废之前的发票重新开具,可是银行说不能作废发票,也不允许作废发票,多扣的5元直接算作我司的补收直接入账我司。请问怎么做账呢?算收入又不需要我司开票
港杂费用,小规模的是开1%,还有其他税率吗
请问一下,就是开会的时候他们扫码交费,但是没有扫打相应的发票,有些人扫码打发票,有些人没有扫码开发票那么现在没有发票的情况,有收款记录,那这个是怎么来做账的?怎么来进行财务处理?
建筑工程的保险费可以抵扣吗
同一法人名下的两家公司 A公司向B公司借款10万 借款时间4年 这种签合同一定要有利息吗 年利率可以填0吗
老师,我们一笔款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把这笔款记费用吗,还是要先挂往来,等票到了再转到费用?
老师现在有个税务问题,起因:23年被查到没有按照相关税率开票,收到了9运费发票,让我们给客户开票也要开一部分9的(我们是一般纳税人货代报关公司)。1.我现在已经把23年收到的确认的9的成本票整理好了,并且把每个月9的成本票占当月总成本占比计算出来了;23年相应的电子税务局开票数据也整理好了。2.按照开票数据计算了一个9票成本占比的应开9的发票金额,这样的话我还需要去准备哪些数据去大厅更正申报呢
老师,退役军人减征额怎么做账?
出口企业 产品出口 开的是普票 不能退税 发票要怎么用
你好请问一下这个单价是怎么计算出来的
我们企业今年4月成立的,那么残疾人就业保障金是今天开始报还是明年11月开始报
不影响本月申报抵扣么
您好,不影响本月申报抵扣,只要你及时开了红字发票冲掉多开的10万,然后按实际金额重新开具收购发票,本月就可以正常按实际金额申报抵扣,税务系统会自动调整,不会影响你的抵扣权益,记得保留好相关凭证备查
冲掉是不是把包含10万那张发票冲掉 因为我开的收购金额是50几万 单价7元 7元这张多开了10万
您好,不是整张50几万的发票都冲掉,而是只冲掉多开的10万部分,你开的单价7元那张发票多开了10万,就针对这多开的10万开红字发票冲减,剩下的40几万正常有效,本月按实际收购金额申报抵扣就行,这样处理既准确又不会影响正常业务。
请问在哪里弄 红字发票开具不能修改金额
您好,电子税务局或你使用的开票软件,进入发票管理或红字发票模块。 选择申请红字发票信息表功能,找到需要红冲的原收购发票,填写冲减金额10万元,系统会自动生成红字信息表编号。 获取编号后,选择开具红字发票,按原单价7元开具负数金额的红字发票,金额为-10万元。 再按实际收购金额重新开具正确的收购发票。 申报时,将红字发票和重新开具的正确发票同时申报,确保申报金额与实际业务一致。