你好!领用的如果是自产商品,应视同销售,借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销账税额)
老师好!报销探亲费:借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。借:应付职工薪酬-福利费,贷:库存现金。 还是不通过管理费用,直接入应付职工薪酬
老师,你好,请问用公司购进的存货给员工发福利,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存商品;这样对吗
老师,第三个,分录是借管理费用,贷库存商品,对吗 发放给职工的福利,是做到管理费用,还是应付职工薪酬?
过年给员工年货,是先借:应付职工薪酬 贷:库存商品还是库存现金呢 借:管理费用 贷:应付职工薪酬呢 还是说就直接借:管理费用-福利费 贷:库存现金
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
领用购进的呢?
你好!如果是外购的,借:应付职工薪酬 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额转出)