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老师,发现上个会计七月份账务错误,凭证分录写错,还有部分往来款和税金缴纳没有记凭证,要怎么更改

2021-11-08 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-08 09:19

做错的更正一下,没有记得补记上。

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快账用户9430 追问 2021-11-08 09:21

是记在这个月吗,然后摘要的话要写上补录七月的凭证吗,老师

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齐红老师 解答 2021-11-08 09:27

你好 是记在这个月 然后摘要的话要写上补录七月的凭证

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快账用户9430 追问 2021-11-08 09:27

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-08 09:31

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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做错的更正一下,没有记得补记上。
2021-11-08
你好同学,稍等回复您
2023-03-30
你好,请问你想问的问题具体是?
2020-11-11
将6 900箱写成9600的错账属于记账凭证无误但账记录有误的情况,应该采用调整账户余额的方法进行更正。具体操作为:将应记账户“库存商品”借方金额减少2 700元,将应记账户“其他应付款”贷方金额减少2 700元。 2填写借记“制造费用”科目的错账属于错误的科目,应该采用纠正原错误并重新记账的方法进行更正。具体操作为:将记录在制造费用科目的借方金额300元转入正确的应记账户“管理费用”中作借方,同时将正确的贷方账户(如现金账户)作为贷方记账。 3将金额填写为7800元的错账属于金额错误的情况,应该采用调整账户余额的方法进行更正。具体操作为:将应记账户“银行存款”借方金额增加900元,将应记账户“其他应收款”贷方金额增加900元。
2023-05-06
签发转账支票6000元,预付本季度租入固定资产租金。原编记账凭证的会计分录为: 借:预提费用 6000 贷:银行存款 6000 结转本月实际完工产品的制造成本共计4500元。原编记账凭证的会计分录为: 借:库存商品 5400 贷:生产成本 5400
2023-04-29
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