您好 代收水电费确认收入时计税
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
老师,我们给员工租房子,水电费,公司承担,但是中介代收水电费,中介代付水电费,是否中介开发票给我们,还是房东代开发票,
您好,一般企业出租房屋,代付代收水电费 水电局发票是开给公司的,代收水电费确认收入时是否计税
你好,老师,我公司是开发商然后自己出租房屋给客户,前期水电费是我公司代付的,现向客户收水电费,公司可以开水电费的发票吗
物业公司代收代付水电费,开给租户水电费的时候是确认收入确认销项还是冲减水电费成本
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
老师,我现在把采购垫付的货款也过一遍账,不直接做报销,和采购是用应付账款对吧,我用的其他应付账款了
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
以代付的水电费为基础计税吗
税率怎么确定呢
有没有相关的税法规定呢
以代付的水电费为基础计税 根据购进收到发票的税率一样开具
有没有税法规定呢
还有没有其他的账务处理呀,如果不确认收入呢
不确认收入 收到的时候冲减成本费用 对应进项税额转出
水电局开的电子普票
那您冲减成本费用 不要确认收入
专票才对应进项税转出是吗
是的 专票才对应进项税转出
老师,可以麻烦您写写这两种账务处理的分录吗
开的普票就没必要确认收入了吗,还是不能确认收入呢
开的普票就没必要确认收入 对应有税额 然后收到的水电费做成本
老师,可以麻烦您写写这两种账务处理的分录吗
请问您自己收到发票分录怎么写的
代付:借费用 贷应付账款 代收:应收账款 贷其他业务收入 销项税
是水电费必须开票给您单位 您单位必须对外开具发票吗
户头是公司的 出租给个人,不开发票 但是出租给公司需要开发票要怎么处理啊
那你不需要对外开具发票最简单啊 收到发票的时候 借:成本费用等 贷:其他应付款 收到租金的时候 借:成本费用等 借方红字 借:银行存款 借方蓝字 然后上交 借:其他应付款 贷:银行存款