您好,因为这个税金本身不属于企业支出 不能税前扣除
请问老师,我们单位租的房子,但是我们承担房东的房产纳税和土地使用税,财务在税金及附加科目核算,我负债所得税汇算清缴报税,我是不是应该调增这部分金额(因为并不是与企业收入有关的支出),但是财务不同意调增,请问是否有风险
请问老师,单位给员工报销的汽油费,放到管理费用-汽油费(没有放到福利费),所得税汇算清缴我不想调增,明年再走福利费是否可以呢?
请问老师,我单位是餐厅,员工宿舍租个人的,我单位单独支付给房东因开票的个税和房产税500元。放到福利费核算,请问所得税汇算清缴为何调增?
请问老师,我单位为保安公司,为了招投标后快速到岗,单位前期会招聘很多保安储备,这些储备保安的工资和餐费都是我单位承担,放到成本-工资、成本-餐费核算。请问老师所得税汇算清缴时成本-餐费调到福利费核算吗?
老师你好?有亇问题螥我想问你一下!我单位2021年个税申报表已经申报过J,已经计入当期成本,只是实发工资没有支付,因为单位没有钱,应付工资余额就放在贷方了,有位员工个人所得税汇算清缴没有申报,说没拿到工资,于是我就去大厅更改2021年个人所得税申报表,这样以来是跨年度更改,牵涉到去年汇兑清缴表,请问老师这账务怎么处理你能把一个完整的会计分录作一下吗?谢谢老师!
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
请问老师,下次签合同时,房租月租金6000元,我加上500元,相当于6500元。然后写到合同里,让房东开发票。这样就不用再单独付房东这500元了。但是税务机关代开时是按照6500元计算房东的房产税和个税吗?这样操作是否可以呢?
可以啊,你租金相当于6500了
但是房东说,房租变成6500,他交的房产税和个税会不会就不是500元了,比500元高了呀?
你这种情况即使加到合同里面还是一样的,都得负担这些税费的
就是说怎样达到,支付的合同金额正好包含房东个人支付个税和房产税。这个怎么计算呢?
税费你咋算也不可能加到合同里面的
但是如果单独支付给房东,所得税汇算清缴前不能扣除呀?所以我干脆把这部分税金放到合同里,让房东一起开发票。就单位和房东知道这个多出来的是税费。我就是想知道怎样计算多出来的税费怎样完全包含在合同金额里
你把税费加到合同里面不是税费又高了吗