您好,因为这个税金本身不属于企业支出 不能税前扣除

请问老师,我们单位租的房子,但是我们承担房东的房产纳税和土地使用税,财务在税金及附加科目核算,我负债所得税汇算清缴报税,我是不是应该调增这部分金额(因为并不是与企业收入有关的支出),但是财务不同意调增,请问是否有风险
请问老师,单位给员工报销的汽油费,放到管理费用-汽油费(没有放到福利费),所得税汇算清缴我不想调增,明年再走福利费是否可以呢?
请问老师,我单位是餐厅,员工宿舍租个人的,我单位单独支付给房东因开票的个税和房产税500元。放到福利费核算,请问所得税汇算清缴为何调增?
请问老师,我单位为保安公司,为了招投标后快速到岗,单位前期会招聘很多保安储备,这些储备保安的工资和餐费都是我单位承担,放到成本-工资、成本-餐费核算。请问老师所得税汇算清缴时成本-餐费调到福利费核算吗?
请问老师,单位给员工租赁的宿舍,缴纳的印花税放到税金及附加对吧。企业所得税汇算清缴全额扣除。但是宿舍的租金和电费放到福利费。请问这里处理正确吗
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
请问老师,下次签合同时,房租月租金6000元,我加上500元,相当于6500元。然后写到合同里,让房东开发票。这样就不用再单独付房东这500元了。但是税务机关代开时是按照6500元计算房东的房产税和个税吗?这样操作是否可以呢?
可以啊,你租金相当于6500了
但是房东说,房租变成6500,他交的房产税和个税会不会就不是500元了,比500元高了呀?
你这种情况即使加到合同里面还是一样的,都得负担这些税费的
就是说怎样达到,支付的合同金额正好包含房东个人支付个税和房产税。这个怎么计算呢?
税费你咋算也不可能加到合同里面的
但是如果单独支付给房东,所得税汇算清缴前不能扣除呀?所以我干脆把这部分税金放到合同里,让房东一起开发票。就单位和房东知道这个多出来的是税费。我就是想知道怎样计算多出来的税费怎样完全包含在合同金额里
你把税费加到合同里面不是税费又高了吗