小规模期间你们有收入的话不允许抵扣,需要做进项转出。
老师,您好,我平时做账都是把进项先放到待认证进项里,然后月末在转出到进项里,在结转到未交增值税里,6月的账,有一笔专票零星材料漏记了,但是又在抵扣的时候把它给用了,而且忘记把6月待认证进项转出到进行里了,请问我7月的账应该怎么补救呀
老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人,6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出?还是要怎么处理?
老师,上个月供应商开了发票,6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了,但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢?
老师,我们是一般纳税人,6月份供应商给我们开具的专票,发票7月份拿过来,入账到7月份,但是在6月份属期的时候,进项税在抵扣系统里抵扣了,现在就是6月份账面进项税额和抵扣系统里的不一致。而且后期7月份认证肯定也是账面和抵扣系统不一致。我需要怎么调一下账呢?6月份已经结账了。
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣,但是这样我7月做账这张专票已经是借方主营业务成本,贷方应付账款了,我8月再把这张重新抵扣,那我要怎么做账呢
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
只需要做进项转出就可以的。
谢谢老师,怎么录相关会计科目?
你好,之前的是什么业务?他账上是怎么做的进项。
6月之前收到发票是按普通发票录入处理。借:库存商品 贷:应付账款 7月勾选认证做的凭证: 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
你好,这个分录直接做相反的就可以。
就是把7月份的凭证冲销是吗
你好,对的是的,是这么做的。