去税务大厅办过了,就可以了。直接就是一般纳税人,不用在电子税务局上操作了。直接是在电子税务局按月进行申报增值税了。
在税务大厅申报了一般纳税人变更小规模,我的电子税务局,需要操作什么吗
老师您好:请问小规模升为一般纳税人,去税务大厅办过了,要去电子税务局上要怎么操作呢?
老师问怎么在电子税务局操作小规模升为一般纳税人?
老师好,怎么在电子税务局上将小规模升级为一般纳税人
老师 我们想要把小规模纳税人升级成一般纳税人,需要去大厅吗,直接在电子税务局导上面登记了可以吗
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
但是登陆电子税务局查询一般纳税人资格查询显示否
那是因为当月办理,一般是下月开始生效。
8月份就办理了小规模转一般纳税人
8月份就办理了,应该是9月份生效,你三季度的应该报过一般纳税人的申报表
10月份申报的时候还是分小规模和一般纳税人两次申报的呢
那就是转成一般纳税人了。实质重于形式,你是一般纳税人了,不信你四季度也是需要按一般纳税人进行申报的。
是的,三季度,7月的按照小规模报的,8 和9月按照一般纳税人申报的
那就行了,表示你已经是一般纳税人了,10月继续按照一般纳税人进行申报处理
电子税务局上显示这个图片,也没有关系吗
这个没有关系,直接不影响你的业务办理
登陆发票认证勾选平台,看不到已经开进来的发票?这个是什么原因呢?
必须输入发票号才能查询到发票
对于是小规模纳税人期间取提的专用发票是不能抵扣进项税的
小规模期间没有经济业务没有收入,是不是可以抵扣的进项的
转为一般纳税人之后就可以用了进项票了
不能抵扣进项税,需要做做“不抵扣进项认证”
之前一个老师说,只要在小规模期间没有收入,没有经济业务,期间开的专票转一般纳税人时都可以用呢?不能用吗?
那这个老师准确的说,是说错误了。因为小规模纳税人期间,本身就是简易计税,不存在抵扣进项税。如果是小规模纳税人期间限得的增值税专用发票,是属于销售方错误开具发票,需要退回发票重新开具普通发票。
那之前开的进项发票,能不能退回去作废,重新开具呢?
是可以退回去冲红,重新开具普通发票的。