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公司做推广活动,给客户微信红包,几块几十几百都有,一次总金额有几万,这种情况下,人数众多,申报个税难度很大。这种情况要怎么做账呢?可以所得税前扣除吗?

2021-11-08 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-08 17:12

你好,每个月在500以内的,让个人给你提供个人信息,开收据,备注好个人名字,身份证号,支出金额支出项目可以抵扣企业所得税。

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齐红老师 解答 2021-11-08 17:12

如果提供不来的话,就没法抵扣。

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快账用户1859 追问 2021-11-08 17:17

每月金额超过500需要怎么操作呢?

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齐红老师 解答 2021-11-08 17:18

对方有工资吗?你可以给他申报工资个税的。

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齐红老师 解答 2021-11-08 17:18

他在其他的地方有工资 有社保的 你们可以给他申报工资个税

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快账用户1859 追问 2021-11-08 17:20

给他申报工资个税,那我们公司需要代扣代缴他的个税吗

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快账用户1859 追问 2021-11-08 17:21

如果这种情况,我们不申报个税,入销售费用,汇算清缴时做调增,会有税务风险吗

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齐红老师 解答 2021-11-08 17:21

你好,是的 但是不缴个税 只申报 没有风险的。

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快账用户1859 追问 2021-11-08 17:24

可以只申报不缴款吗?我们个税系统难道不会逾期吗?

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快账用户1859 追问 2021-11-08 17:26

但是人数很多,要具体了解到每个人的身份信息很难,所以我们打算不申报,做销售费用,后期汇算清缴做调增,这种操作应该也是可以的吧?因为考虑到是付给了个人,而且没有申报个税,不知道有没有税务风险

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齐红老师 解答 2021-11-08 17:36

你好 不到五千不缴个税的

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齐红老师 解答 2021-11-08 17:37

可以的 不给你开发票可以的

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快账用户1859 追问 2021-11-08 17:39

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-08 17:40

不用客气 工作愉快

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你好,每个月在500以内的,让个人给你提供个人信息,开收据,备注好个人名字,身份证号,支出金额支出项目可以抵扣企业所得税。
2021-11-08
同学你好 这个不能税前扣除 要调增
2022-02-14
需要直接转收入,不能做以前年度损益调整,你做以前年度损益调整,需要去调之前申报表才可以,你可以当期取得收入直接做收入就可以,借其他应收款,贷主营业务收入,应交增值税
2020-09-04
同学,你好 是成本发票没有来吗?如果没有来,可以暂估成本
2025-07-09
你好   你季度不超过30人的话 是免残保金的。   你这个是季报还是月报。 你先去看看所属期 这样好判断怎么来写   
2021-04-20
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