你好 ; 这个200返还是 销售佣金返利吗 ; 这样好判断科目

销售商品一批给B客户(A客户下线),单价1200, ,公司银行已代收1200,需要返还A客户200,怎么做分录?
我想问一下,a客户是我们客户,b客户是a的客户,a在我们公司拿货,例如a客户在我司拿了某产品100包*1元=100元,这100元是我司应收a客户的,然后a客户把100包安3元销售给b客户,b客户会通过公帐把300元打给我们,我们负责开票,扣了税点后,所产生的差额我们就退还给a客户,这过程,我怎么做分录
经销商A向厂家c采购车辆经销商A卖给客户B客户B做的C厂家名下的金融公司车贷但是车辆开票又是经销商A开给经销商A要等客户还完36期在过户给客户B怎么做会计分录,麻烦老师解答一下
一、目的 练习收入的核算。 二、资料 2018年年底,甲公司与客户签订商品销售合同。合同约定,甲公司向客户同时销售A、B两种商品,售价分别为10 000元、50 000元,合同价款为45 000元。甲公司应于合同开始日向客户交付A商品,45天后交付B商品。两项商品全部交付后,甲公司才有权收取合同对价45 000元。假设A、B两种商品分别构成单项履约义务,其控制权在交付时转移给客户,不考虑相关税费的影响。 三、要求 1.分别计算A、B两种商品的合回同价款。2.编制交付A商品、交付B商品的会计分录。
A公司去年向B供应商采购了50台设备,40台设备已销售给了C客户,但是因为质量问题,一直不能投入使用,A公司与B供货商协商退货,发票已冲红,但C客户没有退货给A公司,A公司也没有退货给B供应商,设备拆卸需要时间,但是后来C客户表示,不退了,麻烦;A公司和B供应商协商退全退,然后再补签40台的订单; 问题:红冲发票怎么做会计分录?没有实际退回,库存商品没有增加、应付账款税款部分已经减少
个税申报是按应发还是实发报?
有一个供应商,重复开了一张发票给我们,我们认证了一张,另外一张一直挂在认证系统里。我们联系供应商去冲红那张我们没认证的,半年了一直不冲红,这个供应商就一次性合作的那种,所以这张发票一直挂在认证系统里,可以不管它么?还是说可以把这张发票选中选不认证,这样就不会挂在那里了这发票。选不认证的话万一他以后又去冲红了有影响吗?
郭老师,财政统一发票能入账税前扣除吗,社会团体会员费统一收据,单位会员费,电子税务局没看到电子发票
老师,中级会计师报考条件中工作年限怎么证明?跟毕业时间挂钩吗?
24年的专用发票,25年入账,可以抵扣吗,需要汇算清缴调出来吗?
找郭老师,银行贷款是一年,是说老板娘存货款进来,不做收入了,又不想挂老板娘借款,能挂银行贷款上可以吗?意思到期也要还银行钱的。
老师您好,小规模企业,之前年度做分录的时候管理费用社保科目做多了,没有冲减其他应收款社保科目,导致费用多做,其他应收款社保科目负数,怎么调整分录啊,以前年度的
老师,公司的施工类合同签约额与实际产值金额大约相差多少?
老师,企业与客户签订服务合同,合同里有会议服务项目,会议产生的发票有交通费、场租费、住宿费等,企业给客户打款报销,报销人非企业员工,这里取得发票是否可以抵扣呢。我认为不能抵扣,哪怕收到了专票也要当普票用,这种情况只能说业务真实合理
经营活动所产生的现金流量净额,银行流水要计入吗
你好,是的
你好; 借应收账款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借销售费用 -佣金支出贷银行存款
分录后面对应的金额是怎样?
你好 ; 借应收账款1200 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借销售费用 -佣金支出200贷银行存款 200
不是啊,我银行实收到款是1200怎么做了应收款?这样翠跟我余额对不上了么?
你好 ; 我是给你挂的应收账款 。 你可以 到时做一笔 借银行存款贷应收账款就行了。 我给你挂应收账款是为了便于你以后做往来科目的对账 ; 或者你直接做:借银行存款1200 贷 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借销售费用 -佣金支出200贷银行存款 200
好的,了解,谢谢老师!
没事的; 希望能帮到你