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老师,有计提运费和电费的说法吗?合理吗?如果当期的运费和电费已经发生,可是发票却是到下个月才来,而且是工业,应该怎么做分录?是做分录哈,谢谢。

2021-11-09 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-09 17:30

你好   正常是  按照权责发生制来处理分录 。    比如借 管理费用- 运费 -  电费贷 其他应付款或者银行存款  ;  然后 下个月收到    把发票 附凭证后面去;   

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快账用户2598 追问 2021-11-09 17:39

老师,我每个月都得做生产领料-结转制造费用-完工入库,都得有运费、电费、材料费、人工、折旧费包括的,当期关于电费和运费的发票没有我就没法下手,当月的电费和运费可以计提吗?

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齐红老师 解答 2021-11-09 17:42

你好;       你当月么有发票可以暂估入账当月去的; 可以的  

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快账用户2598 追问 2021-11-09 17:43

请问老师分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-11-09 17:47

你好;  分录正常做的;     比如  借制造费用-   电费 制造费用-运费等贷银行存款; 结转 借生产成本贷制造费用等   

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快账用户2598 追问 2021-11-09 17:49

嗯嗯,讲解的很详细,谢谢老师。我再问一下,电费的电网公司还有运费的公司是其他应付款还是应付账款呢?

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快账用户2598 追问 2021-11-09 17:51

老师,运费和电费可以暂估吗?

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齐红老师 解答 2021-11-09 17:51

 没事的;     挂其他应付款处理    

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快账用户2598 追问 2021-11-09 17:53

那么运费和电费可以暂估吗?

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齐红老师 解答 2021-11-09 17:54

你好;     当期发生的可以暂估的。    

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快账用户2598 追问 2021-11-09 17:55

怎么暂估呢?科目名称应该怎么写呢?

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齐红老师 解答 2021-11-09 17:56

你好;做二级科目处理       比如 借制造费用-电费暂估  贷 其他应付款或者银行存款   

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快账用户2598 追问 2021-11-09 17:58

老师,其他应付款后面需要暂估吗?

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齐红老师 解答 2021-11-09 18:06

你好;  不用 。 别做那么多暂估 。     

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你好   正常是  按照权责发生制来处理分录 。    比如借 管理费用- 运费 -  电费贷 其他应付款或者银行存款  ;  然后 下个月收到    把发票 附凭证后面去;   
2021-11-09
您好,物业费水电费计入 主营业务成本 ,7-9月必须暂估,按实际用量从130000元里拆分出7-9月的金额,比如3/9 * 130000约=43333元,暂估分录为 借:主营业务成本 43333 贷:其他应付款-暂估 43333,10月收到发票后先做一笔一模一样的红字分录冲掉暂估,再做 借:主营业务成本 [发票金额] 贷:银行存款 [发票金额] 的正式分录。
2025-10-21
你好,付款借预付账款贷银行存款等,到票借主营业务成本 管理费用等贷预付账款
2025-10-21
你好 我们是公寓店(个体户),开出去的发票都是开:住宿费,请问一下公寓店产生的物业费、水电费计入哪个会计科目,1-9月水电费和物业费共130000元,但是10月份才开票回来。 可以计入主营业务成本 请问一下7-9月能不能提先暂估一笔物业、水电费130000元,暂估的会计分录怎么做? 借:主营业务成本—暂估 贷:应付账款—暂估 10月份回票会计分录又怎么做? 看发票和暂估有没有差异,如果有就把暂估红冲了,按照发票重新入账
2025-10-21
就像材料成本差异一样去调整,调整每一次的结转,
2020-03-14
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