你好,付款借预付账款贷银行存款等,到票借主营业务成本 管理费用等贷预付账款
老师好!我们公司是搞房地产开发,公司之前一直没有做账,我是今年9月接手,请问一下公司2014-2019年的房租、物业费、水电费在2019年和2020年才缴,这些费用计入什么科目?怎么来编分录?
老师好!我们公司是搞房地产开发,公司之前一直没有做账,我是今年9月接手,请问一下公司2014-2019年的房租、物业费、水电费在2019年和2020年才缴,这些费用计入什么科目?怎么来编分录?
徐老师您好!我们是建筑幕墙公司的,在10月份的时候暂估了人工费,11月收到了发票,11、12月都有佬人工费出去,收到的是3%的工程服务的专票,11月已经认证抵扣了,现在有三个问题要请教老师:1、10月暂估的人工费现在要怎么做会计公录,2、收到发票后要怎么做会计分录 ,3、发票认证后怎么做分录,因为刚开始做建筑行业的账还是怕做错了。麻烦老师给解答一下,谢谢!
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
老师我想问下6月份我给对方公司分别转了房租费3个月193152元其中96576是押金跟物业费6个月29315.20元其中1万元是水电押金,我都挂在其他应收账款里当时没有票据,9月份我收到对方给我开据的发票了,押金都开的收据,其他开的专票都有进项税额,麻烦老师帮忙解答下会计分录,物业费金额不大也是当年的不分摊可以吗?房租三个月是否也要分摊
印花税的信息采集在电子税务局里面哪可以查看?
老师9月份开发票,10月份红冲,而且也不再开具发票了,10月份怎么申报第三季度的税款呢.
我们是电商公司,年销售额1500万以上,弄个代销合同,分给其他公司去销售,我们只收取服务费,但是收款订单都在我们公司,这种税务局会认吗?淘宝上的税务申报收入显示包括代销的订单,这要怎么操作呢
老师,请教下: 科目余额表中“应付职工薪酬”一级科目累计借方余额,和贷方余额,有差额,这个应该怎么核对? 我理解的: 累计借方为:实际为员工支付的 累计贷方为:每个月计提数 不太明白差额部分应该怎么核对?
公司给员工发结婚福利,实物福利和现金福利都要交个税嘛,怎么做比较适合呢?说实物福利要交个税的,要是集体买的,这怎么交个税呀
老师,水利基金按什么纳税
老师,老板出差,酒店和餐费发票是开老板个人的,还是开个体户企业名称的呢
老师,做了暂估,然后后面收到成本发票,会计分录怎么做呢?
工程公司所得税预缴申报表里面职工薪酬怎么取数?
一般纳税人也要指个人经营所得吗?