你好,同学 按期末余额录入凭证就可以
老师好,事业单位合并,这是截止6月科目余额表,录入到新单位时,是不能在期初数据中录入吗?是要写凭证录入数据吗?只录入期末余额还是年初余额,本期发生额全部写凭证
老师,4月个转企,以前还有应收款,其他应收款未收,是不是要录期初余额,录完后,当月发生的再做凭证,资产负债表出来的话是不是期初余额会在年初余额中表现出来。
老师好,事业单位并账时,并预算会计时期初余额要填写吗?科目余额表是截止6月的,有的会计说要写期初余额,不然年底决算不好对,不知道录入不录入了?
老师好,事业单位合并,并账时预算会计要录入期初余额,录完期初余额凭证就写发生额呢还是,发生额,余额都写呢?之前没录入期初余额,就写凭证了,现在可以不期初余额吗
老师,u8刚建完账,录入期初余额,是不是就可以开始录入凭证做账了呢?
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧