你好,同学 按期末余额录入凭证就可以

老师好,事业单位合并,这是截止6月科目余额表,录入到新单位时,是不能在期初数据中录入吗?是要写凭证录入数据吗?只录入期末余额还是年初余额,本期发生额全部写凭证
老师,4月个转企,以前还有应收款,其他应收款未收,是不是要录期初余额,录完后,当月发生的再做凭证,资产负债表出来的话是不是期初余额会在年初余额中表现出来。
老师好,事业单位并账时,并预算会计时期初余额要填写吗?科目余额表是截止6月的,有的会计说要写期初余额,不然年底决算不好对,不知道录入不录入了?
老师好,事业单位合并,并账时预算会计要录入期初余额,录完期初余额凭证就写发生额呢还是,发生额,余额都写呢?之前没录入期初余额,就写凭证了,现在可以不期初余额吗
老师,u8刚建完账,录入期初余额,是不是就可以开始录入凭证做账了呢?
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?