你好,你得录入年初数据才行。

应收账款 2019资产负债表年初余额在借方是2000 然后1-8月份借方又出现41000 9月份贷方出现41000 那九月份资产负债表应收账款就应该是 期末余额为零 年初不变 但是为什么九月份的资产负债表是本期发额 应收显示为5000 预收也出现5000啊 我从来没写预收的科目啊
资产负债表的往来款,其他应收款,期初有余额,期末没有余额,记账凭证记载是冲销往来了,但不是用货币资金冲销的。请问要在现金流量表里提现吗?具体怎么编制?
老师,4月个转企,以前还有应收款,其他应收款未收,是不是要录期初余额,录完后,当月发生的再做凭证,资产负债表出来的话是不是期初余额会在年初余额中表现出来。
公司之前都是代理记账,4月份我接过来,按照代理记账那边给的3月份科目余额表进行建账,填完科目期初查询,建完4-6月份的账务,把6月份的资产负债表打印出来,登录国税局报税,发现6月份的资产负债表年初余额和税务局那上边的年初余额不一样(但是税务局报表上的年初余额能和资产负债表的对应上)。为什么?
请教老师们,本月的(资产负债表)的(年初余额)是等于期初余额吗即上期的期末余额。现在我搞不明白的是会计学堂里的行业实操的工业制造里的化纤制造的资产负债表的(年初余额)货币资金的年初余额应该等于7376096的,但答案显示是7310521 还有其他应收款的年初余额应是74063,但答案是81206.63, 未分配利润应是158651.66,但答案是99178.63
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
录入年初数据之后,它会在你的资产负债表期初数据里面。
应收款其他应收款填完后,资产与负债之间的差异放未分配利润
之前没有申报过税务财务报表的可以
以前没有。
以前没有申报过的,可以这么做的。
老师,放未分配利润里,就当是我的利润了是吧
你好,如果是正数利润的话是的