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齐老师,公司中途建账,之前的往来应收有数据,应付没数据,库房太大,老板安排在月中盘库,固定资产有半年了,如何建立期初数?如果月中盘了库,其他的科目都要在月中取数,起初一结账,后半月的数归到下一个月?也就是12月?

2021-11-10 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-10 09:37

同学你好 盘点所有数据做期初数就行了

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快账用户7947 追问 2021-11-10 09:39

盘点后的发生额算几月的数据?

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快账用户7947 追问 2021-11-10 09:41

11月9日起初试算平衡后,再发生的数归哪个月?

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齐红老师 解答 2021-11-10 09:44

同学你好 这个看你几月建账了 这个是期初数 不是发生额

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同学你好 盘点所有数据做期初数就行了
2021-11-10
你好,差额记录未分配利润。
2023-07-06
你好; 建账的话;先整理期末数据; 同时整理好1-6月累计发生额 去录入才行的
2023-07-06
你好  1.  你们平常按月没有跟客户或者供应商对账的吗? 你可以去  找一个应收账款账龄分析表和应收账款逾期分析表 ; 正常是 每个月都需要做的 。 你可以做这两个表给老板看 。 平常老板也喜欢关注这些 
2021-06-28
您好!请问您这边只是需要做内账吗?如果是的话,直接按你现在接手的当月开始做账就可以了。如果需要期初数据,可以从外账那边按上个月末的数据为初始数据进行账务处理即可。外账跟老板个人的账有冲突的话,自己在当月的账务中做一笔更正处理的分录做平就可以的。
2020-12-14
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