需要冲销9月分录 ,再按发票的金额入账处理。
开办期,租赁厂房第一个月付了一年租金,当时没有收到发票,分录做了借:应付账款 贷:银行存款,然后两个月的摊销借:管理费用 贷:应付账款,那等过几个月收到房租的增值税发票分录该怎么做?
老师,请问一下,8月A公司收款10万元,其中2万元应该付给B公司,B公司应开具2万元发票给A公司后付款,但B公司8月未开票,9月开票,那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万;B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万,9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是,税务上面,对于B公司,8月有了销项,9月开票又产生一次销项,这个就重复了,应该怎么处理?
老师,机械租赁公司付挖机修理费,9月付款2500,9月做账 借 主营业务成本 贷 银行存款,10月收到9月的发票金额2400,少开了100,10月又付款2000,收到开票金额1500,又少开了500,10月该怎么做账了,要冲销9月的分录吗
上月收到业主首付款,及车位款,因当月发票开错了,把首付款发票开成了税率,当月分录,借银行醋存款,借财务费用,贷预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费,在本月把发票红冲了,又重开了首付款不征税发票,请问一下红冲跟重开发票怎么做分录
请问之前会计摊销厂房租金的分录是 借 制造费用 184340+92170 贷 其他应付款 (已收到票金额553020,摊销金额276510,其中10月摊销184340,11月摊销92170) 她做的是支付是预付厂房租金,23.8月和9月做的 (8月借 其他应付款262080 贷 银行存款262080 9月 借其他应付款290940 贷 银行存款290940) 我没看懂她做的意思 现在我今年2月份又支付了租金 553020,收到对方开票553020,截止目前只收到发票553020,支付出去的厂房和物业费1106040 现在我不知道应该怎么做账务处理,请各位大神赐教
查账征收的个体开普票需要交增值税吗
老师好,问下固定资产清理可以用其他业务收入代替吗? 比如卖车收到款,申报收入和销项税 如果入固定资产清理就不申报收入了吗?只申报销项税?可是报表不填收入,只填写税可以通过吗? 这种情况如何处理
A公司与B公司为母子公司,2020年公司的应收账款全部为对B公司的内部应收账款,数额为40000元,预收账款2000元中有1000元为子公司预付账款;应收股利80000元中有40000元为子公司应付股利。2021年A公司对B公司的内部应收账款为60000元。A公司按干分之五的比例对应收账款提取坏账准备。要求:编制2020年和2021年末抵销分录。
公司员工的工资是发在他老婆的卡上,工资册的名字又是他本人。申报个税的时候是报员工本人的还是员工老婆的?
你好老师,想问下为啥我这边暂估入库后,次月冲红后金额没问题数量变的不对了
A公司与B公司为母子公司,2020年公司的应收账款全部为对B公司的内部应收账款,数额为40000元,预收账款2000元中有1000元为子公司预付账款;应收股利80000元中有40000元为子公司应付股利。2021年A公司对B公司的内部应收账款为60000元。A公司按干分之五的比例对应收账款提取坏账准备。要求:编制2020年和2021年末抵销分录。
老师您好,请问有购销合同模板嘛?谢谢
这道题怎么理解?什么情况下需要确认递延,什么情况不用确认?
老师,我们是小规模纳税人,成立不到半年,前期装修费有几百万,奇葩的是我们财务归人力行政总监管,在算在一个部门,老板外地的,老板天天在公司。总监也一个月来两天,我只是个打杂的不在高管群很多事都不知道,财务的事得自己主动发现问题提出来解决,我有啥问题直接汇报给人力行政总监。我跟她强调过几次,现在普票就可以, 装修费这个月一下子开进来四百万,都是专票,我从平台上看到,应该欠着人家的。需要让对方作废重开吗,金额好大,有点麻烦,谢谢老师!公司现在业务不太行,离五百万还很远
请问房地产企业暂估成本怎么做
公司多付的,是做成预付转款还是其他应收款了
多付的款项,需要计入预付账款,直接收款回来。因为这是属于货款或者是服务款项。
然后用收到的发票,来冲销预付账款吗
是的收到发票后,冲减预付账款处理