需要冲销9月分录 ,再按发票的金额入账处理。
开办期,租赁厂房第一个月付了一年租金,当时没有收到发票,分录做了借:应付账款 贷:银行存款,然后两个月的摊销借:管理费用 贷:应付账款,那等过几个月收到房租的增值税发票分录该怎么做?
老师,请问一下,8月A公司收款10万元,其中2万元应该付给B公司,B公司应开具2万元发票给A公司后付款,但B公司8月未开票,9月开票,那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万;B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万,9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是,税务上面,对于B公司,8月有了销项,9月开票又产生一次销项,这个就重复了,应该怎么处理?
老师,机械租赁公司付挖机修理费,9月付款2500,9月做账 借 主营业务成本 贷 银行存款,10月收到9月的发票金额2400,少开了100,10月又付款2000,收到开票金额1500,又少开了500,10月该怎么做账了,要冲销9月的分录吗
上月收到业主首付款,及车位款,因当月发票开错了,把首付款发票开成了税率,当月分录,借银行醋存款,借财务费用,贷预收账款,贷主营业务收入,贷应交税费,在本月把发票红冲了,又重开了首付款不征税发票,请问一下红冲跟重开发票怎么做分录
请问之前会计摊销厂房租金的分录是 借 制造费用 184340+92170 贷 其他应付款 (已收到票金额553020,摊销金额276510,其中10月摊销184340,11月摊销92170) 她做的是支付是预付厂房租金,23.8月和9月做的 (8月借 其他应付款262080 贷 银行存款262080 9月 借其他应付款290940 贷 银行存款290940) 我没看懂她做的意思 现在我今年2月份又支付了租金 553020,收到对方开票553020,截止目前只收到发票553020,支付出去的厂房和物业费1106040 现在我不知道应该怎么做账务处理,请各位大神赐教
请问人力资源公司发工资共130人,其中30人是自用员工,100人是派遣员工派遣到厂区的,那我们公司是不是不用缴纳残保金?
发现24年的成本多结转了,费用也多记了,怎么调整呢
同一个地址当时已经注册过一个一般纳税人的公司了,现在要注册一个个体户,一般纳税人的合同,当时是签了3个股东的名字,那这个个体户只有一个经营者,可以重新签一份租赁合同注册个体户吗?
按照会计准则。固定资产清理的盈亏,最后记入营业外支出,对吗?
老师,单位安防监控维修费开具的发票,单位是次,后面数量是具体的数量,可以这样吗?
请问老师,今年1季度电子税务局增值税报表报错了,现在要更改,更改的顺序是怎样的?增税税报表,企业所得税表,财务报表,这些先更改哪一个,谢谢
老师你好,有没有移动加权平均进销存出库表格
老师,公司为员工在产假期间代缴了社保公积金,产假结束后员工离职了,代缴的个人部分员工打款到公司,这个钱是不是冲销工资就行了?
同一个店铺地址可以注册一个一般纳税人,一个个体户吗?
购买房屋契税怎么算的?
公司多付的,是做成预付转款还是其他应收款了
多付的款项,需要计入预付账款,直接收款回来。因为这是属于货款或者是服务款项。
然后用收到的发票,来冲销预付账款吗
是的收到发票后,冲减预付账款处理