您好。正常计成本里。损失就是进项不能抵扣和。成本不能成本不能税前扣除,需要交所得税。
请问老师,建筑公司的一个供货商不给开发票,这个会有多大的损失?怎么计算损失?账务怎么处理?
请问一下老师 这个问题是否能解答,公司要辞退员工,是因为员工多次犯错给公司带来了几次损失,但公司章程没有明确说过给公司造成多大损失直接开除,公司不给补偿。这种我们应该怎么处理比较好
请教老师问题,假如房地产公司以房抵建筑公司款100万,建筑公司又把房同等金额抵给供应商,供应商把房子卖掉只收了80万,损失这个钱20万怎么处理呢?
#提问#老师你好请问之前我在企业所得税汇算清缴的时候做了生物性资产损失,填了损失的表,但是我没有做会计账务处理,所以报表也就没损失,现在税务要来查,我这个要怎么处理?
老师请教一个问题,比如说,我们公司进货发票500 吨货物,1吨1万元 , 入库时是100吨的,但是我们销售时给客户发货了,运输途中损失3吨了,客户那边收到货也只有497吨,我们出货发票 也开了497 吨,请问这3吨是运输给客户途中损失的,这3吨损失的货该怎么处理呢?这分录该怎么做呢
当年报关出口的货物,必须要在当年开票吗?
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
具体怎么算损失,麻烦老师举个例子说明一下
100元商。100元商品。 不能税前扣除 ,需要缴纳100乘以25%的所得税。
少抵扣的进项就是100,除以1.13。乘以13%。
明白了,谢谢老师
不客气,问题解决,请及时评价。