你好,其他应付款在贷方有余额吗?这个世界个人的钱吗?你们账上有库存现金或者是银行存款转账,或者是给对方现金,对方给你开收据。
其他应付款挂着付给法人的往来款,现在公司要卖,如何调平,调到现金可以吗
其他应付款挂着以前年度的数,现在想调到现金,公司要卖,把其他应付款冲平,附什么单据,收据,分录如何写
法人减资80万,之前挂在其他应付,没有实际打款,现在公司要卖,想把其他应付款调到现金,这笔有什么不同处理方法,现金付的话是提供收据?银行打款肯定有回单,现金如何提供减资证明
之前年度挂账,现在公司要卖,想开收据把预付账款,其他应收款,应付账款预收账款其他应付款开收据冲平,都是本公司开收据入账的话,分别如何开哪个开收入收据,哪个开支出收据
以前年度的房租挂账其他应收款,现在要注销,借营业外支出,贷其他应收可以吗?附单据怎么写,还是直接写调整不用付单据
老师,我想查个人社保医保缴纳明细,在哪里能查到
销售商品金额10万元,账期内付款打九折,实际收到货款89990,(10元为客户抹零少付款),怎么填写分录
老师,我们公司以前是费用支出挂往来,发票来了做费用。现在领导要求从5月开始当月费用支出时直接做费用,发票来时冲费用,然后重新按发票金额入账。我想的是以前的挂的往来的也全部结转到费用,费用往来全部平账,这样操作可以吗
公司的认缴金额是不是等于注册资金
老师好,2024年我们公司处理了一辆办公用汽车,处理的时候用的固定资产清理科目,最后固定资产清理科目转入到营业外收入,这样做合理吧?当月我们增值税正常申报了,但是企业所得税季报和2024年的年报都没体现这一块收入,税局说我们增值税和企业所得税申报不一致,让我们修改,我想问一下,这个差异是正常差异吧?还是我当时账务处理使用的科目不恰当?
老师,2021年的进项税现在不让抵扣 ,现金补交的 ,城建,教育附加,地方教育附加都加纳的,记到当年的损益,会计科目怎么计,谢谢
购买设备11万,取得了发票,分几次付款,每次付款入账需要什么做附件
老师,我想问一下软件公司有公共平摊的进项,这个要怎么做账务处理
老师 酒店行业发生的支出 哪些放成本 哪些放期间费用?
一次性支付房租和每月摊销的会计分录,是预付账款还是摊待费用