你好,你有这个经营范围吗?有的话就可以。
老师,向您请教个问题,我们与合作方签订的是图文素材拍摄服务的合同,对方给我公司开具的是会议展览服务的发票,请问这样可以吗?
老师您好,我们是小规模纳税人,我们曾经给客户代开过专票明细是文化创意服务*会议展览服务。先发生纠纷,对方给我们开具红字通知单只能开:会展服务*会议展览服务。这样可以吗,影响我们申请代开红字发票吗
《财税部税务总局关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)第十条规定,宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动,按照“会议展览服务”缴纳增值税。请问老师,我单位明明是租的场地,为什么开会议展览服务
请问老师,我公司增值税核的有会议展览服务(税率6),有工程服务(税率9),我们要给对方开劳务费,税率是多少啊
请问老师,我公司增值税,税局只给核上了会议展览服务和工程服务,我们能开文化服务吗
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
停车场服务可以算文化服务吗
你好不属于的,它属于经营独立。
那应该是怎么开呢,现代服务---停车场租赁吗
30405020202 税收分类名称 车辆停放服务 开票商品名称 *经营租赁*停车服务
那应该怎么开票呀
如果是把停车场出租出去,用来办文艺活动呢,不是用来停车
好,上面不是给你写吗?
上面这个税收编码你搜不到吗?
老师,我表达的不对,不是停车场出租,场地出租的话,怎么开票呀,麻烦您了
经营租赁*场地租赁。