你好,你们是代收代付的业务吗?

我们是商业管理公司,一般纳税人,代收租户的水电费,按水电公司给的价来,水电公司开票给我们,这个我们收到水电费,还有付给水电公司账务怎么处理?我们开给租客发票开啥样
我是物业公司,除了开物业发票,有的单位也叫我们开水、电费发票,水、电费是代交,收水、电费做其他应付款,水、电公司统一开票给我们,现在商户要我们开专票,那我们不是要多交水、电费专票的税?这种情况怎么处理?
就是我们物业公司,代收的另一家的物业公司的水电费,电力局还是水厂给我们开票,但我们不开给他们,税点不一样,这个怎么做账
就是我们物业公司,代收的另一家的物业公司的水电费,电力局还是水厂给我们开票,但我们不开给他们,税点不一样,这个怎么做账
老师,我公司是物业公司,按说我公司给客户收水电费,然后给客户开水电费发票很正常,前提是水务公司和电力公司给我开水电费的发票进来我再开给客户,但是现在是这样的,这个水表和电表是水力和电力公司开给另一家物业公司签的,这一家也不打算把水表和电表过户给我们。那能不能电力和水力公司开发票给另一家物业公司,这家物业公司再开水费和电费发票给我公司,然后我公司再给客户开水费和电费的发票呢
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
租金合同预收款,收多了,租户都没有了退不了,能入营业外收入吗?需要确认增值税吗?适应政策文件或准则哪个条款
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
老师高速etc龙门架上安装的激光灯也要走固定资产吗
老师 ,请教几个问题了 1用了以前年度损益科目,调几年前的账,比如补记几年前的一笔费用,还需要更正错误当年和后续年度的企业所得税汇算申报表吗。比如更正2019的,需要连续更正19到23年度所得税汇算申报表嘛。不涉及增值税和附加。只是补记个费用 2如果是账务多记漏记或者记错,非税会差异,上年或前几年前出错的 ,是要把几年的财务报表都要反结帐修改 ,再在申报系统更正所有财报和汇算申报表吗?还是只是修改上一年末资产负债表期末数,和本年年初起初数,修改财报不用修改财务软件的财报吗,自动生成的,改不了。是指修改申报系统的财报吗?或者不用更正财务报表,要改的话改什么表。
税局打电话说工资高了,社保反而交得少,要补上去。像这种情况该怎么处理?
税局打电话说工资高了,社保反而交得少,要补上去。像这种情况怎么处理?
电商会计,发货时,借方记发出商品,贷库存商品,没结算退货了,反向做分录吗?资金账单里没有没结算退货的明细?怎么查询没结算退货的数据啊
是的,到时代收了,发票没开出去
你好,那你收到的发票就不用做,借银行存款贷其他应付款支付出去,做相反的。
不做账么 电费是让做未开票收入的
你好,那你怎么说你们是代收代付。
是代收的,代另一家物业公司
那到底是做代收代付还是未开票收入?
我的做法是不一样的收到,借银行存款贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,这个是代收代付的业务。
做收入借银行存款贷,主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷银行存款,这个是做收入。