你好1. 正常有收入就得结转成本的; 是的 可以 一起来做表结转的2. 结转成本你们自己做分录 ; 损益科目结转到本年利润去 ;这个是自动的

请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
您好,老师我这个月有收入,图二是我没有结账也就是没有自动结转导出的科目余额表。 财务软件点结账上面提示损益类科目自动结转。 我怎么感觉点过结账生成的分录少了以下两个分录呢,这两个分录是要手工结转吗?但是系统是提示自动结转的。 同时结转销售成本 借:主营业务成本800 贷:库存商品800 结转主营业务成本至本年利润 借:本年利润 800 贷:主营业务成本 800
老师, 1.确认主营业务的同时不是要结转成本吗?实际工作中怎么把结转成本放到月末统一结转呢?如果是统一结转是自己做一个出库台账表,按这个表结转的吗? 2.结转成本财务软件会自动结转吗?
老师,这几个问题请您帮我看看呢1.目前公司的收入确认政策?海外业务如何确认?国内组件业务如何确认?国内工程业务如何确认?预收账款是不是未开票收入?公司营业收入和纳税申报表及出口免抵退申报表是否一致? 2. 目前公司是如何做成本结转的?是用的什么财务系统?ERP系统自动结转还是手工结转?工程成本是如何确认及结转的?预付账款和应付账款同时都很大,是不是未到票的采购款?
老师你好,商贸账如果购买方没给钱,我们已经出库了,也没开票,借:发出商品 贷:库存商品 财务软件里录入这笔分录,如果用月末一次加权平均结转成本,财务软件会自动把这笔结转到主营业务成本吗?应该没有开票还没确认收入。
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实际工作中为什么不是确认主营业务之后接下来就结转成本呢?而是要把结转成本统一放在月末结转?
你好; 看你财务的 习惯了或者单位要求了。 有的财务 太多成本了 就想方便 一次性月末做 这样方便
为了方便统一月末结转成本会不会容易出错啊 毕竟那么多成本呢,如果都放到月末结转的话是不是就写一笔分录然后把主营业务成本的总金额写上就可以了
你肯定核对好明细再去结转的
一般是不会出错的
就写一笔分录就可以了吗
能讲一下为什么放到月末结转吗
这个没有规定的,有的公司比如业务量大,一笔一笔做财务工作量大,所以汇总做
有点答非所问了老师,我是说如果统一结转是不是就写一笔汇总金额的结转成本分录就可以啊
你好 ; 是的。 是的。 就是一起写一笔汇总结转成本分录就行了。 我其实一直针对你的问题在回复; 我一开始就说了月末汇总做一笔
这个不是因为业务量的问题吧?不应该是根据财务采用的方法有关系吗 比如先进先出还是加权平均?
你好; 这个看 财务做账的习惯或者是单位要求 ; 有的财务 比如喜欢月末一起来做账 ; 不想按照 单笔业务来做 ; 如果他公司对他这个没有特别要求; 只要她能做对 那就按财务的情况做就行了。