你好; 那你要求对方补税点给你就行了。 是的

我们是一般纳税人,销售货物不含税,对方要开票,收销售金额的8个点,现在我们的销售金额不含税是62292元,包括税点我们应该收客户多少钱?
老师:您好!帮我看一下,这是我们一个项目的工程应收款。金额合计那里是不含税的,然后客户需要我们开票,所以我们要求客户补缴税点,最终我们需要开票的金额是多少?是不是含税金额加上补的税点金额就可以了吗?我就是想知道,补缴的一万多块钱里面还会不会另外产生税额?
老师,我们跟客户一直是不开票的,销售金额是不含税的金额的额,现在客户要求开票,那我们就亏咯?因为这是不含税的,如果按照这个金额开票,那税点就是我们自己承担咯?一般销售额都是含税金额的嘛是吧?
我要开不含税20000,小规模3个点的专票,客户承担税点,那我开含税金额就是20600,那请问附加税42怎么开呢
老师好,我司是一般纳税人,采购一批货物,那么我们录入进销存软件,是要录入含税价还是不含税价;如果客户要求开票,那么我们销售出库单的金额是写售价的价税合计吗,还是金额;
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师,这个不含税金额是7807.04元,现在客户要求开6个点的专票,那我开票合计就是7807.04咯,跟客户也收7807.04元是吗?然后税点就是468.42元,不含税金额就是7338.62元
你好; 你们税点怎么收 你跟对方协商下 ; 不只是单纯的包括增值税的。 还有附加税以及企业所得税这些的
对哦,那我要把附加税也加进去?所得税不好说,因为有时候我们也不交的,那就7338.62元再减去附加税咯?这个我们说了算的额,算好跟客户怎么说开票就行
你好 ;是的 这些都考虑进去 ; 是的。