得查原因,为啥还留在账上呢?
以个人名义做的,但是转了公户了,现在我做借银行存款贷其他应付款,然后其他应付款怎么冲掉呢?
请问有一些应付账款,其实是付掉的,是把他红冲掉做正确的还是做成:借应付账款,贷银行存款
老师好,“借:银行存款 10 贷:其他应付款/其他10 借:其他应付款/其他10 贷:其他应收款10” 这个10元收款之前挂的是其他应付,后来把其他应付冲销掉,那还剩下的银行存款和其他应收款还在账上需要消掉么?
老师我再问一下:之前5月会计把支付房租做的 借:应付账款 贷:银行存款, 按理不是应付账款,是其他应付款,现在7月要冲掉往来款做成管理费用,可以直接做分录 借:管理费用 贷:应付账款吗?这样可以正常冲掉应付账款吧
波德老师,我是上几个月做账做的借银行存款贷预收账款某公司。我这月更正也就是红冲掉,再做账借银行存款贷其他应收款某公司。这样没有问题吧?
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
工资发放被退回重新转可以借银行存款,贷银行存款吗
发票开错了。重新开具发票时,为什么要提供身份证和合同?
请问外包合同指的是什么呢?
存货盘盈盘亏走什么科目?
老师,公司给员工的辞退补偿金,做账的时候计入什么科目
老师您好,我24年8月接手一套账,前任会计在24年1季度2季度都有忘记结转成本的情况,导致利润表显示盈利,但是报季报时又修改了成本数据(随意增加10万成本),让上报的报表数据显示亏损,24年1季2季上报的季报数据和账面报表有差异,现在我报年报按实际账面数据报显示季报和年报数据不一致,请问我这个情况要如何处理
代账公司做的,没有根据银行流水做
那么得把错账更正过来啊,比方说,以前付的钱,做什么科目了,得对应更正过来
以前付的钱都没做过,就没有银行存款这一个,银行存款是0,那我应该是红冲做做成正确的(借库存商品,进项税,贷银行存款)还是做调整,借应付账款,贷银行存款
不知道你们的账到底乱成啥样了,不好说哈
那一般乱账你们怎么处理,有什么意见吗
以前的乱账,能理就理了,不能理就放那里
明白了,谢谢你
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦